Relatório de Despesas

Filtros

Todas as Despesas


Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-02-2020 0 033.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL Apoio a Iniciativas da Comunidade 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA . SAÚDE–GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Administração Geral . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1401 R$ 67,06 R$ 67,06 R$ 67,06
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-02-2020 0 033.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL Energia Elétrica / Água / Telefone 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA . SAÚDE–GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Administração Geral . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1402 R$ 2.864,95 R$ 2.864,95 R$ 2.864,95
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-02-2020 0 033.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL Energia Elétrica / Água / Telefone 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Administração Geral . PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO GERAL SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1403 R$ 129.803,16 R$ 129.803,16 R$ 129.803,16
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-02-2020 0 033.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL Energia Elétrica / Água / Telefone 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA . ENSINO FUNDAMENTAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Administração Geral . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1404 R$ 103.226,30 R$ 103.226,30 R$ 103.226,30
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-02-2020 0 014.121.957/0001-09 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. Manutenção da Unidade 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . GERAL 8096
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Urbanismo Serviços Urbanos 77/2019 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA PREGÃO PRESENCIAL 1405 R$ 155,64 R$ 155,64 R$ 155,64
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-02-2020 2017 008.170.849/0001-15 DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA Cidade Digital 33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Constitui-se como objeto deste contrato o fornecimento de serviço de telecomunicação de acesso dedicado à internet através de uma conexão com capacidade de tráfego real de dados de 200 Mbps (full duplex) em fibra óptica, fim a fim, incluindo serviço de cabeamento, instalação e configuração dos equipamentos, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcritas fossem. GERAL 11524
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Tecnologia da Informatização 70/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA PREGÃO PRESENCIAL 1406 R$ 3.375,00 R$ 3.375,00 R$ 3.375,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-02-2020 0 014.121.957/0001-09 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. Manutenção da Unidade 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . GERAL 8096
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Desporto e Lazer Desporto Comunitário 77/2019 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 1407 R$ 233,46 R$ 233,46 R$ 233,46
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-02-2020 0 001.318.721/0001-07 EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI Manutenção da Unidade 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 9304
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Atenção Básica 98/2019 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 1408 R$ 1.593,20 R$ 1.593,20 R$ 1.593,20
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-02-2020 0 001.318.721/0001-07 EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI Manutenção da Unidade 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 9304
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Atenção Básica 98/2019 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 1409 R$ 50.127,40 R$ 46.871,31 R$ 46.871,31
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-02-2020 0 024.174.791/0001-34 MARCELO HENRIQUE DA SILVA COMUNICAÇÃO VISUAL Serviço de Publicidade e Propaganda 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA . GERAL 9305
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Comunicação Social 86/2019 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO PREGÃO PRESENCIAL 1410 R$ 4.180,00 R$ 4.180,00 R$ 4.180,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-02-2020 0 020.529.853/0001-22 COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI Manutenção da Unidade 44904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA . GERAL 5139
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Urbanismo Infra-Estrutura Urbana 45/2019 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA PREGÃO PRESENCIAL 1411 R$ 2.385,00 R$ 2.385,00 R$ 2.385,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-02-2020 2017 008.170.849/0001-15 DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA Manutenção da Unidade 33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA Constitui-se como objeto deste contrato o fornecimento de serviço de telecomunicação de acesso dedicado à internet através de uma conexão com capacidade de tráfego real de dados de 200 Mbps (full duplex) em fibra óptica, fim a fim, incluindo serviço de cabeamento, instalação e configuração dos equipamentos, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcritas fossem. ENSINO FUNDAMENTAL 11524
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Administração Geral 70/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 1412 R$ 2.025,00 R$ 2.025,00 R$ 2.025,00