Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 12-02-2020 | 0 | 188.208.478-09 | PAULO SERGIO DE AGUIAR CAETANO | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1509 | R$ 5.349,42 | R$ 5.349,42 | R$ 5.349,42 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 12-02-2020 | 0 | 106.172.328-30 | MARIA CRISTINA FERREIRA PIRES | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1510 | R$ 2.694,38 | R$ 2.694,38 | R$ 2.694,38 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 12-02-2020 | 0 | 881.199.558-20 | JOAQUIM FERREIRA FILHO | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1511 | R$ 7.826,17 | R$ 7.826,17 | R$ 7.826,17 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 12-02-2020 | 0 | 105.070.558-02 | VERA LUCIA PAVIOTTI | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1512 | R$ 1.328,11 | R$ 1.328,11 | R$ 1.328,11 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 12-02-2020 | 0 | 018.595.011/0001-27 | INSTITUTO GOV LTDA. | IGD SUAS | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | IGD SUAS | 3571 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1513 | R$ 1.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 12-02-2020 | 2020 | 047.218.979/0001-32 | ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA | Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável - Hortolândia - SP | 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para execução das obras do viário de prolongamento da Rua Luiz Camilo de Camargo, Remanso Campineiro, município de Hortolândia, São Paulo, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo Anexo I e demais anexos, que passam a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcritos fossem. | CAF-PROG.INFRAESTRUTURA URBANA - DESENV.SUSTENTAVEL | 13065 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 14/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | OBRAS - CONVÊNIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | CONCORRÊNCIA | 1514 | R$ 3.936.103,99 | R$ 3.936.103,99 | R$ 3.936.103,99 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 12-02-2020 | 0 | 010.312.875/0001-82 | COMERCIAL MENDONÇA E TOMAZIN LTDA ME | Manutenção da Unidade | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 5005 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | 56/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1515 | R$ 40.018,15 | R$ 40.018,15 | R$ 40.018,15 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 12-02-2020 | 2018 | 017.542.653/0001-03 | LOK SERVICE TECNOLOGIA EIRELI | Cidade Digital | 33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO, LANÇAMENTO DE CORDOALHA METÁLICA QUANDO NECESSÁRIO, FUSÕES DE FIBRA ÓPTICA EXTERNA E INTERNA E INTERLIGAÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS (ESCOLAS E UNIDADES DE SAÚDE, ETC) COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS, ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DA REDE ÓPTICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA(CPFL) CONFORME ANEXO I E II.VIGÊNCIA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO QUE SE DEU EM 08/10/2019. | GERAL | 21891 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Tecnologia da Informatização | 3/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA | SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | TOMADA DE PREÇOS | 1516 | R$ 123.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 12-02-2020 | 0 | 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 9172 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1517 | R$ 235,67 | R$ 235,67 | R$ 235,67 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 12-02-2020 | 0 | 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | Pessoal e Encargos | 31901147 - LICENÇA PRÊMIO | . | GERAL | 9172 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Segurança Pública | Policiamento | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1518 | R$ 2.041,92 | R$ 2.041,92 | R$ 2.041,92 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 12-02-2020 | 0 | 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | Pessoal e Encargos | 31901147 - LICENÇA PRÊMIO | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 9172 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1519 | R$ 894,23 | R$ 894,23 | R$ 894,23 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 12-02-2020 | 0 | 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | Pessoal e Encargos - Magistério | 31901147 - LICENÇA PRÊMIO | . | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 9172 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Ensino Fundamental | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1521 | R$ 6.012,01 | R$ 6.012,01 | R$ 6.012,01 |