Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 28-02-2020 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Segurança Pública | Policiamento | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1872 | R$ 14.799,79 | R$ 14.799,79 | R$ 14.799,79 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 28-02-2020 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos - Apoio | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Educação Infantil | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1873 | R$ 2.302,67 | R$ 2.302,67 | R$ 2.302,67 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 28-02-2020 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Cultura | Difusão Cultural | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1874 | R$ 1.638,24 | R$ 1.638,24 | R$ 1.638,24 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 28-02-2020 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | SAÚDE–GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1875 | R$ 3.441,72 | R$ 3.441,72 | R$ 3.441,72 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 28-02-2020 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1876 | R$ 4.345,44 | R$ 4.345,44 | R$ 4.345,44 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 28-02-2020 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | SAÚDE–GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1877 | R$ 8.299,33 | R$ 8.299,33 | R$ 8.299,33 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 28-02-2020 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | SAÚDE–GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Vigilância Epidemiológica | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1878 | R$ 17.869,05 | R$ 17.869,05 | R$ 17.869,05 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 28-02-2020 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | SAÚDE–GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1879 | R$ 3.897,90 | R$ 3.897,90 | R$ 3.897,90 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 28-02-2020 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | PLENA | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1880 | R$ 3.441,72 | R$ 3.441,72 | R$ 3.441,72 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 28-02-2020 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | SAÚDE–GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | . | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1881 | R$ 14.343,19 | R$ 14.343,19 | R$ 14.343,19 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 28-02-2020 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE | SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DES. SUTENTÁVEL | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1882 | R$ 4.888,09 | R$ 4.888,09 | R$ 4.888,09 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 28-02-2020 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1883 | R$ 2.507,11 | R$ 2.507,11 | R$ 2.507,11 |