Relatório de Despesas

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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 27-03-2020 0 00000000000020 SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES Pessoal e Encargos 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS . SAÚDE–GERAL 9172
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Vigilância Epidemiológica . PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3420 R$ 5.304,77 R$ 5.304,77 R$ 5.304,77
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 27-03-2020 0 00000000000020 SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS . SAÚDE–GERAL 9172
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial . PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3421 R$ 624,09 R$ 624,09 R$ 624,09
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 27-03-2020 0 00000000000020 SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES Pessoal e Encargos 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS . SAÚDE–GERAL 9172
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial . PREFEITURA MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3422 R$ 19.346,86 R$ 19.346,86 R$ 19.346,86
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 27-03-2020 0 00000000000020 SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES Pessoal e Encargos 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS . GERAL 9172
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Urbanismo Serviços Urbanos . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3423 R$ 624,09 R$ 624,09 R$ 624,09
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 30-03-2020 0 043.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP Energia Elétrica / Água / Telefone 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Urbanismo Serviços Urbanos . PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3424 R$ 7.212,74 R$ 7.212,74 R$ 7.212,74
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 30-03-2020 0 014.112.327/0001-60 BIOFAC INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI Manutenção da Unidade 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR . SAÚDE–GERAL 7472
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial . PREFEITURA MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO 3425 -R$ 29.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 30-03-2020 0 031.551.707/0001-10 R.M.R OLIVEIRA EIRELI Manutenção da Unidade 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR . SAÚDE–GERAL 7473
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial . PREFEITURA MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO 3426 R$ 1.416.000,00 R$ 1.416.000,00 R$ 1.416.000,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 30-03-2020 0 002.304.110/0001-72 CRISTAL ÁGUA DISTRIB. E COM. DE ÁGUA MINERAL LTDA Manutenção da Unidade 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 7823
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Atenção Básica . PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO 3427 R$ 1.225,00 R$ 1.225,00 R$ 1.225,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 30-03-2020 0 004.222.606/0001-22 I V C EMBALAGENS PLASTICAS RECICLADAS LTDA Manutenção da Unidade 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR . SAÚDE–GERAL 7863
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial . PREFEITURA MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO 3428 R$ 2.374,25 R$ 2.374,25 R$ 2.374,25
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 30-03-2020 2017 025.189.178/0001-53 HURBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI EPP Manutenção da Unidade 33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva em Centrais Telefônicas e instalações de novas linhas telefônicas com fornecimento de materiais, conforme especificações contidas no ANEXO I Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. ENSINO FUNDAMENTAL 18147
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Administração Geral 92/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 3429 -R$ 8.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 30-03-2020 2020 061.074.175/0001-38 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Manutenção da Unidade 33903969 - SEGUROS EM GERAL Contratação seguro de veículos da frota da Secret. da Educ. - Termo Aditivo do Contrato 409/2015 para Alteração da Razão Social e CNPJ da seguradora - Restos a Pagar nº 100431 e 100588. ENSINO FUNDAMENTAL 11040
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Administração Geral 67/2015 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 3430 R$ 16.906,37 R$ 16.906,37 R$ 16.906,37
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 30-03-2020 0 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Pasep 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS . GERAL 9279
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Transferências . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3431 R$ 20.708,48 R$ 20.708,48 R$ 20.708,48