Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 16-04-2020 | 0 | 213.251.248-50 | NATHALIA BRISOLLA DE MELLO ESTEVAM | Manutenção da Unidade | 33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | . | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 7039 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3952 | R$ 1.197,60 | R$ 1.197,60 | R$ 1.197,60 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 16-04-2020 | 0 | 223.742.968-57 | LUCIANE DE CASSIA T. P. DE OLIVEIRA | Manutenção da Unidade | 33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | . | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 7039 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3953 | R$ 1.197,60 | R$ 1.197,60 | R$ 1.197,60 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 16-04-2020 | 0 | 322.105.829-20 | AUGUSTINHO SOUZA FERREIRA | Manutenção da Unidade | 33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | . | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 7039 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3954 | R$ 1.197,60 | R$ 1.197,60 | R$ 1.197,60 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 16-04-2020 | 0 | 001.318.721/0001-07 | EMERSON DE PAULA PETRINI EIRELI | PAB Estadual | 33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | . | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 9304 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | 98/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 3955 | R$ 14.019,92 | R$ 12.704,79 | R$ 12.704,79 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 16-04-2020 | 0 | 120.460.878-44 | LUIZA CANDIDA DE ARAUJO | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE | SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DES. SUTENTÁVEL | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3957 | -R$ 364,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 16-04-2020 | 0 | EMDEC S.A - USAR CREDOR N° 5536***** | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | 16247 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3958 | R$ 6.674,41 | R$ 6.674,41 | R$ 6.674,41 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 16-04-2020 | 0 | 149.346.648-82 | ALESSANDRA DOS SANTOS BARBOSA SARTO | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | ENSINO FUNDAMENTAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3960 | -R$ 88,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 16-04-2020 | 0 | 007.590.934/0001-70 | LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA - ME | Manutenção da Infraestrutura Urbana (Vias e Áreas Públicas/ Córregos e Lagos) | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 1297 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3961 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 16-04-2020 | 0 | 045.787.660/0001-00 | MUNICÍPIO DE SUMARÉ | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | SAÚDE–GERAL | 11293 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3962 | R$ 22.799,45 | R$ 22.799,45 | R$ 22.799,45 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 17-04-2020 | 0 | 057.494.031/0010-54 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | Recursos da Segurança Pública | 33903005 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | . | GERAL | 8735 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Segurança Pública | Policiamento | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3963 | R$ 59.340,00 | R$ 59.340,00 | R$ 59.340,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 17-04-2020 | 0 | 014.271.474/0001-82 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP | Medicamentos | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes | 4550 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 49/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 3964 | R$ 3.437,50 | R$ 3.412,50 | R$ 3.412,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 17-04-2020 | 0 | 011.466.379/0001-46 | GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Manutenção da Unidade | 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | . | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 12514 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | 1/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 3965 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 |