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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 30-04-2018 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Pessoal e Encargos - Magistério 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS . EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO  .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Ensino Fundamental /0 PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4255 R$ 64.336,02 R$ 64.336,02 R$ 64.336,02
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 30-04-2018 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Pessoal e Encargos - Magistério 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS . EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO  .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Educação Infantil /0 PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4256 R$ 13.026,24 R$ 13.026,24 R$ 13.026,24
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 02-05-2018 0 013.561.000-86 IPSPMH - ACORDO 121/2000 -PMH 6761/2000 Dívida Pública 32912102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4257 R$ 129.090,64 R$ 129.090,64 R$ 129.090,64
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 02-05-2018 0 013.561.000-86 IPSPMH - ACORDO 121/2000 -PMH 6761/2000 Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4258 R$ 60.891,81 R$ 60.891,81 R$ 60.891,81
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 02-05-2018 0 017.882.206/0001-95 SPORTDESING COM. E SERVIÇOS DE ARTIGOS ESPORTIVOS Cultura e Cidadania 44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES . GERAL 11905
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Cultura Difusão Cultural /0 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CULTURA SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER DISPENSA DE LICITAÇÃO 4259 R$ 1.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 02-05-2018 0 072.781.313/0001-35 PRATO FINO MOGI GUAÇU REFEIÇÕES - LTDA EPP Manutenção da Unidade 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO . SAÚDE–GERAL 20323
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Vigilância Epidemiológica 108/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 4260 R$ 11.439,00 R$ 11.439,00 R$ 11.439,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 02-05-2018 0 072.781.313/0001-35 PRATO FINO MOGI GUAÇU REFEIÇÕES - LTDA EPP Rede Psicosocial 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO . PLENA 20323
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial 108/2017 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 4261 -R$ 11.439,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 02-05-2018 0 040.432.544/0001-47 CLARO S/A Energia Elétrica / Água / Telefone 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES . SAÚDE–GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4262 R$ 42,47 R$ 42,47 R$ 42,47
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 02-05-2018 0 013.331.317/0001-52 ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME Manutenção da Unidade 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE . GERAL 20567
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4263 R$ 116,40 R$ 116,40 R$ 116,40
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 02-05-2018 0 051.174.001/0001-93 S. Paulo Trib de Justiça -Requisitórios- E.C.62/09 Requisitórios 31906799 - OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS . GERAL 4345
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Outros Encargos Especiais . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4264 R$ 170.221,47 R$ 170.221,47 R$ 170.221,47
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 02-05-2018 0 021.281.568/0001-06 ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME Manutenção da Unidade 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS . CONSTR. UBS -PROP. 113005 17431
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Atenção Básica 78/2017 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 4266 -R$ 4.341,04 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 02-05-2018 0 021.281.568/0001-06 ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME Manutenção da Unidade 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 17431
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Atenção Básica 78/2017 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 4267 R$ 4.341,04 R$ 4.341,04 R$ 4.341,04