Relatório de Despesas

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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-05-2018 0 011.000.623/0001-80 BELLA PAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT Manutenção da Unidade 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO . GERAL 20323
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Segurança Pública Policiamento 108/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 4695 R$ 796,00 R$ 796,00 R$ 796,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-05-2018 0 002.533.237/0001-63 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA - EPP Operação e Fiscalização do Trânsito 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS . GERAL 21506
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Urbanismo Serviços Urbanos 3/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 4696 R$ 15.475,00 R$ 15.475,00 R$ 15.475,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-05-2018 0 017.550.572/0001-47 N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME Manutenção da Unidade 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE . GERAL 15634
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Essencial à Justiça Representação Judicial e Extrajudicial 81/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO PREGÃO PRESENCIAL 4697 R$ 53,10 R$ 53,10 R$ 53,10
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-05-2018 0 001.989.200/0001-81 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP Manutenção da Unidade 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE . GERAL 15634
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Essencial à Justiça Representação Judicial e Extrajudicial 81/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO PREGÃO PRESENCIAL 4698 R$ 71,50 R$ 71,50 R$ 71,50
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-05-2018 0 017.336.461/0001-32 LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP Manutenção da Unidade 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE . GERAL 15634
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Essencial à Justiça Representação Judicial e Extrajudicial 81/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO PREGÃO PRESENCIAL 4699 R$ 349,59 R$ 349,59 R$ 349,59
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-05-2018 0 003.082.306/0001-22 GRUPO STRATEGIA COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS EIRE Serviço de Publicidade e Propaganda 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA . GERAL 6077
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Comunicação Social 16/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO PREGÃO PRESENCIAL 4700 R$ 53,34 R$ 53,34 R$ 53,34
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-05-2018 0 003.609.078/0001-04 F.P. CATÃO ME Serviço de Publicidade e Propaganda 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA . GERAL 6077
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Administração Comunicação Social 16/2017 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO PREGÃO PRESENCIAL 4701 R$ 94,80 R$ 94,80 R$ 94,80
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-05-2018 2018 049.325.434/0001-50 FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP Manutenção da Infraestrutura Urbana (Vias e Áreas Públicas/ Córregos e Lagos) 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNAP PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA TRABALHOS DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, VIAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PROVENIENTES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA. GERAL 6763
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Urbanismo Serviços Urbanos /0 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 4702 R$ 430.969,50 R$ 242.558,96 R$ 242.558,96
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-05-2018 0 212.623.548-38 César Ferraresso Lobato Manutenção da Unidade 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . ENSINO FUNDAMENTAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4704 -R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-05-2018 0 168.621.888-52 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA Manutenção da Unidade 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . ENSINO FUNDAMENTAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4706 -R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-05-2018 2014 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA O contrato tem por objetivo atender a população no ambito do Programa Pró- Transporte assinado 27/02/2014, Lei Municipal 2.819/2013- Amortização em 240 parcelas a contar do término do periodo de carência.14/02/2016. GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4707 R$ 234.289,57 R$ 234.289,57 R$ 234.289,57
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2018 10-05-2018 2014 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS O contrato tem por objetivo atender a população no ambito do Programa Pró- Transporte assinado 27/02/2014, Lei Municipal 2.819/2013- Amortização em 240 parcelas a contar do término do periodo de carência.14/02/2016. GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4708 R$ 58.768,38 R$ 58.768,38 R$ 58.768,38