Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 16-05-2018 | 2018 | 049.325.434/0001-50 | FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP | Manutenção da Infraestrutura Urbana (Vias e Áreas Públicas/ Córregos e Lagos) | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNAP PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA TRABALHOS DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, VIAS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PROVENIENTES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA. | GERAL | 6763 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 4810 | -R$ 47.616,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 16-05-2018 | 0 | 023.419.818/0001-49 | M. F. DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP | Uniforme Escolar | 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | . | GERAL | 8192 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Educação Infantil | 31/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 4811 | R$ 220.128,00 | R$ 220.128,00 | R$ 220.128,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 16-05-2018 | 0 | 023.419.818/0001-49 | M. F. DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP | Uniforme Escolar | 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | . | GERAL | 8192 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Ensino Fundamental | 31/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 4812 | R$ 207.367,00 | R$ 207.367,00 | R$ 207.367,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 16-05-2018 | 0 | 062.880.158/0001-50 | REBRU CONFECÇÕES EIRELI ME | Uniforme Escolar | 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | . | GERAL | 8192 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Educação Infantil | 31/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 4813 | R$ 179.346,00 | R$ 179.346,00 | R$ 179.346,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 16-05-2018 | 0 | 062.880.158/0001-50 | REBRU CONFECÇÕES EIRELI ME | Uniforme Escolar | 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | . | GERAL | 8192 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Ensino Fundamental | 31/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 4814 | R$ 192.210,00 | R$ 192.210,00 | R$ 192.210,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 16-05-2018 | 0 | 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4816 | -R$ 1.445,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 16-05-2018 | 0 | 388.962.988-14 | Igor Vinicius Vogel Costa | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4817 | R$ 1.445,44 | R$ 1.445,44 | R$ 1.445,44 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 16-05-2018 | 0 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGEM - DER | Manutenção da Unidade | 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | . | GERAL | 201 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4818 | R$ 104,12 | R$ 104,12 | R$ 104,12 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 16-05-2018 | 0 | . . - | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | Manutenção da Unidade | 33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | . | GERAL | 268 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Essencial à Justiça | Representação Judicial e Extrajudicial | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO | SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4819 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 16-05-2018 | 0 | 0 . . - | PMH. BENEFÍCIO TEMP. AJUDA FINAN.-LEI 2587/11 | Proteção Social Básica | 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 14109 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4820 | R$ 19.800,00 | R$ 19.800,00 | R$ 19.800,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 16-05-2018 | 0 | 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | Pessoal e Encargos | 31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Planejamento e Orçamento | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJ. URBANO | SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4821 | R$ 0,90 | R$ 0,90 | R$ 0,90 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 16-05-2018 | 0 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Manutenção da Unidade | 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | . | CONSTR. UBS -PROP. 113003 | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4822 | R$ 231.162,00 | R$ 231.162,00 | R$ 231.162,00 |