Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 054.835.574/0001-09 | EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 8093 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Administração Geral | 82/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100298 | R$ 632,50 | R$ 632,50 | R$ 632,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 054.835.574/0001-09 | EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 8093 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Administração Geral | 82/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100299 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2019 | 089.829.238-70 | VERA CRISTINA DE OLIVEIRA | Cultura e Cidadania | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | O objeto do presente instrumento consiste na prestação de serviços ao MUNICíPIO como arte-educador(a) nos Espaços Culturais vinculados à Secretaria de Cultura e de parceiros, referentes a 52 horas do curso/componente curricular de Dança do Ventre. | GERAL | 10273 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Cultura | Difusão Cultural | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE CULTURA | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100300 | R$ 63,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2019 | 181.427.828-12 | SÉRGIO CASTRO QUEIROZ | Cultura e Cidadania | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | O objeto do presente instrumento consiste na prestação de serviços ao MUNICíPIO como arte-educador(a) nos Espaços Culturais vinculados à Secretaria de Cultura e de parceiros, referentes a 63 horas do curso/componente curricular de Dança de Rua. | GERAL | 10273 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Cultura | Difusão Cultural | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE CULTURA | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100301 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2019 | 069.208.268-95 | MOACIR FERRAZ DE CARVALHO FILHO. | Cultura e Cidadania | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | O objeto do presente instrumento consiste na prestação de serviços ao MUNICíPIO como arte-educador(a) nos Espaços Culturais vinculados à Secretaria de Cultura e de parceiros, referentes a 126 horas do curso/componente curricular de Interpretação e Montagem I. | GERAL | 10273 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Cultura | Difusão Cultural | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE CULTURA | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100302 | R$ 3.003,00 | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2019 | 033.725.348/0001-03 | ARAUJO ALBERGUES LTDA | Proteção Social Especial | 33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de Instituição de Longa Permanência para internação de paciente, conforme Memorial Descritivo. | PROG.PROT.SOCIAL BÁS. ESPECIAL | 12679 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | INEXIGÍVEL | 100303 | R$ 1.833,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2019 | 003.938.196/0001-58 | BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Manutenção da Unidade | 33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Câmaras de Vacina das Unidades Básicas de Saúde, com fornecimento de peças, garantindo seu pleno desempenho e confiabilidade de acordo com os padrões do fabricante, conforme condições e especificações contidas no Memorial Descritivo, pelo prazo de 12 meses, pelo período de 24/01/19 a 23/01/20. | PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA | 17868 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Vigilância Epidemiológica | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | INEXIGÍVEL | 100304 | R$ 27.517,22 | R$ 5.445,93 | R$ 5.445,93 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2017 | 002.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | Constitui objeto deste Contrato a Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado- STFC (fixo - fixo e fixo - móvel)nas modalidades Local (LL), Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), nas formas fixo para fixo e fixo para móvel, 0800 einternet banda larga, a ser executado de forma contínua, para atender ao Paço da Prefeitura de Hortolândia e seus Anexos, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo.Posteriormente, se o contratante passar a utilizar as tecnologias VOIP, hibrida ou quaisquer outras que venham a ser mais conveniente ao mesmo, a CONTRATADA deverá adequar a prestação dos serviços em epígrafe de forma a atender a tecnologia adotada. | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 10208 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | 59/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100305 | R$ 7.155,97 | R$ 7.154,97 | R$ 7.154,97 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 000000000009154 | IPSPMH-INST.PREV.SERV.MUNIC.HORT - APROPRIAÇÃO | Manutenção da Unidade | 33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | . | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Previdência Social | Administração Geral | . | IPSPMH | GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPSPMH | IPSPMH - INST.DE PREV.DOS SERV MUNIC.DE HORTOLÃNDI | DES. E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100306 | R$ 5.166,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 000000000009154 | IPSPMH-INST.PREV.SERV.MUNIC.HORT - APROPRIAÇÃO | Manutenção da Unidade | 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | . | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Previdência Social | Administração Geral | . | IPSPMH | GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPSPMH | IPSPMH - INST.DE PREV.DOS SERV MUNIC.DE HORTOLÃNDI | DES. E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100307 | R$ 562,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 009.583.940/0001-25 | AMOREIRAS COM.DE VIDRO E ALUMINIO LTDA - ME | Manutenção da Unidade | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 5737 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100308 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 018.613.990/0001-07 | C.G. RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP | Manutenção da Unidade | 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 35674 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100309 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 |