Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2019 | 006.304.884/0001-54 | JS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.ORTOPÉDICOS LTDA | Equipamentos da Saúde | 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Aquisição de Cadeiras de Rodas, conforme Anexo I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA AMANDA-PROP.1130-09 | 683 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | 20/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100670 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2019 | 032.679.115/0001-40 | R e M COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI | Proteção Social Básica | 44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Aquisição de veículo automotor 0 KM, tipo pick-up | AQUIS.EQUIP/VEICULO-GRUPO VINDE A MIM | 10073 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | 115/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 100671 | R$ 71.400,00 | R$ 71.400,00 | R$ 71.400,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 054.835.574/0001-09 | EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 8093 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Administração Geral | 82/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100672 | R$ 1.123,00 | R$ 1.123,00 | R$ 1.123,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 054.835.574/0001-09 | EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 8093 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Administração Geral | 82/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100673 | R$ 529,50 | R$ 529,50 | R$ 529,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 054.835.574/0001-09 | EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 8093 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Administração Geral | 82/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100674 | R$ 1.464,00 | R$ 1.464,00 | R$ 1.464,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | Pessoal e Encargos | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100675 | R$ 46.768,30 | R$ 46.768,30 | R$ 46.768,30 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | Pessoal e Encargos - Magistério | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | . | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Ensino Fundamental | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100676 | R$ 153.727,96 | R$ 153.727,96 | R$ 153.727,96 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2019 | 003.620.716/0001-80 | CMOS DRAKE DO NORDESTE S A | Equipamentos da Saúde | 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Aquisição de equipamentos médicos hospitalares para unidades de saúde do município, conforme especificações contidas do Anexo I - Memorial Descritivo. | AQ.EQTO/MAT.PERMANENTE PROP.13843.145000/1170-01 | 7003 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | 72/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100677 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2018 | 014.781.141/0001-01 | MARIA APARECIDA GASPARINI DE CAMPOS LIMA | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Contratação de empresa especializada para execução de reforma da Unidade Básica de Saúde Jardim Novo Ângulo, Hortolândia.SPþÿ | SAÚDE–GERAL | 12823 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | 8/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | TOMADA DE PREÇOS | 100678 | R$ 4.126,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 010.407.405/0001-00 | E.R. VELANI ELÉTRICA EPP | Escola de Gestão | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | FUNDO DESENVOLVIMENTO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR - CONTRAPARTIDA | 7004 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Formação de Recursos Humanos | 65/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 100679 | R$ 132,48 | R$ 132,48 | R$ 132,48 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | Pessoal e Encargos | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100680 | R$ 80.683,42 | R$ 80.683,42 | R$ 80.683,42 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2013 | 340.081.788-05 | MARCELO DA COSTA | Locação de Imóveis | 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA OTÁVIO ROSOLEM, 1339, J.TERRAS DE SANTO ANTONIO, DESTINADO AO PROJETO COSTURA INDUSTRIAL, PELO PERÍODO DE 25/04/13 A 24/04/18. | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 5917 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Assistência Social | Assistência Comunitária | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100681 | R$ 2.653,75 | R$ 2.653,75 | R$ 2.653,75 |