Relatório de Despesas

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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 10-03-2020 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101450 R$ 1.967,06 R$ 1.967,06 R$ 1.967,06
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 10-03-2020 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101451 R$ 3.549,93 R$ 3.549,93 R$ 3.549,93
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 10-03-2020 0 001.356.570/0001-81 BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS Manutenção da Unidade 33903969 - SEGUROS EM GERAL . ENSINO FUNDAMENTAL 11040
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Ensino Fundamental 67/2015 PREFEITURA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 101452 -R$ 8.453,19 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 10-03-2020 0 001.356.570/0001-81 BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS Manutenção da Unidade 33903969 - SEGUROS EM GERAL . EDUCAÇÃO INFANTIL 11040
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Educação Educação Infantil 67/2015 PREFEITURA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 101453 -R$ 8.453,18 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 10-03-2020 0 021.504.525/0001-34 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT Manutenção da Unidade 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 13973
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Atenção Básica 98/2018 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 101454 -R$ 14.373,42 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 10-03-2020 0 002.136.854/0001-25 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP Manutenção da Unidade 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 13973
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Atenção Básica 98/2018 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 101455 -R$ 255,78 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 10-03-2020 0 056.397.540/0001-05 GIOMETTI & GIOMETTI LTDA ME Manutenção da Unidade 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 13973
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Atenção Básica 98/2018 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 101456 -R$ 7.153,32 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 10-03-2020 0 056.397.540/0001-05 GIOMETTI & GIOMETTI LTDA ME Manutenção da Unidade 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 13973
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Saúde Atenção Básica 98/2018 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL PREGÃO PRESENCIAL 101457 -R$ 294,84 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-03-2020 0 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO . 0 - . . GERAL 7501
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101458 R$ 246,16 R$ 246,16 R$ 246,16
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-03-2020 0 041.791.005/0001-67 CECM SERV MUNICIPAL POÇOS DE CALDAS LTDA . 0 - . . GERAL 3059
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . . 101459 R$ 325,00 R$ 325,00 R$ 325,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-03-2020 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101460 R$ 38.735,60 R$ 38.735,60 R$ 38.735,60
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 11-03-2020 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101461 R$ 3.937,71 R$ 3.937,71 R$ 3.937,71