Relatório de Despesas

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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 26-05-2020 0 026.207.478/0001-80 MULHER & SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA . 0 - . . PLENA 3422
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE . . 102517 R$ 1.153,00 R$ 1.153,00 R$ 1.153,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 26-05-2020 0 018.030.075/0001-80 CLINICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA . 0 - . . PLENA 3422
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE . . 102518 R$ 3.510,00 R$ 3.510,00 R$ 3.510,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 26-05-2020 0 020.939.181/0001-23 J.W.SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - EIRELI . 0 - . . PLENA 3422
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE . . 102519 R$ 3.210,00 R$ 3.210,00 R$ 3.210,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 27-05-2020 0 0 SALARIO MATERNIDADE - INSS . 0 - . . GERAL 9172
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102520 R$ 23.546,80 R$ 23.546,80 R$ 23.546,80
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 29-05-2020 0 . . - SIND. DOS TRAB. PUBLICOS MUNIC. DE HORT. . 0 - . . GERAL 9695
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102521 R$ 64.588,01 R$ 64.588,01 R$ 64.588,01
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 29-05-2020 0 012.300.479/0001-60 DDTOTAL SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA . 0 - . . GERAL 9696
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102522 R$ 9.319,95 R$ 9.319,95 R$ 9.319,95
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 29-05-2020 0 003.938.146/0001-70 ASSOCIAÇAO DA GUARDA MUNICIPAL DE HORT. SP . 0 - . . GERAL 9694
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102523 R$ 185.303,68 R$ 185.303,68 R$ 185.303,68
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 29-05-2020 0 003.011.072/0001-22 PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102524 R$ 830.801,72 R$ 830.801,72 R$ 830.801,72
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 29-05-2020 0 023.486.002/0001-38 SINDIGUARDA - Sindicato dos Guardas Municipais . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA . . 102525 R$ 193,84 R$ 193,84 R$ 193,84
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 29-05-2020 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/EMPS.FUNCION. . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102526 R$ 429.344,59 R$ 429.344,59 R$ 429.344,59
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 29-05-2020 2019 028.131.759/0001-22 TMK ENGENHARIA S.A. Recuperação e Conservação de Vias 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para "Recapeamento Asfáltico da Rua Aluísio Medeiros", conforme Memorial Descritivo - Anexo I e demais anexos, que fazem parte integrante deste Edital, como se aqui transcritos fossem. CEF-RECAP.RUA ALUISIO MEDEIROS-JD AMANDA - CONTRAPARTIDA 17767
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Urbanismo Serviços Urbanos 1/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA CONCORRÊNCIA 102527 -R$ 8.139,25 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 29-05-2020 0 061.186.680/0001-74 BANCO B.M.G S/A - EMPS.FUNCIONÁRIOS . 0 - . . GERAL 9683
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102528 R$ 2.772,00 R$ 2.772,00 R$ 2.772,00