Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-01-2021 | 0 | 101.050.728-18 | HELENA JURACY BUENO NEGRI | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 369 | R$ 500,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-01-2021 | 2019 | 007.670.020/0001-19 | SOUZA TRUST COMÉRCIO E RECUPERADORA DE VEÍCULOS EI | Manutenção da Unidade | 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Cotratação de serviço de manutenção de veículos | GERAL | 16544 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 143/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 370 | R$ 438,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-01-2021 | 0 | 067.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | PROGRAMA DOSE CERTA | 3013 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 41/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 371 | R$ 438,00 | R$ 438,00 | R$ 438,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-01-2021 | 0 | 051.174.001/0001-93 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Requisitórios de Pequeno Valor | 31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | . | GERAL | 3532 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 372 | R$ 13.473,22 | R$ 13.473,22 | R$ 13.473,22 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-01-2021 | 0 | 015.131.560/0001-52 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SP | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 373 | R$ 103,04 | R$ 103,04 | R$ 103,04 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 15-01-2021 | 0 | 059.480.558/0001-64 | UNIÃO DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DO EST. SP - UNDIME-SP | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 810 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 374 | R$ 4.122,00 | R$ 4.122,00 | R$ 4.122,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 15-01-2021 | 0 | 051.174.001/0001-93 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Requisitórios de Pequeno Valor | 31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | . | GERAL | 7950 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 375 | R$ 332,02 | R$ 332,02 | R$ 332,02 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 15-01-2021 | 0 | 051.174.001/0001-93 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Requisitórios de Pequeno Valor | 31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | . | GERAL | 7953 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 376 | R$ 2.408,71 | R$ 2.408,71 | R$ 2.408,71 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 18-01-2021 | 2020 | 021.047.409/0001-33 | LUCFE SERVIÇOS URBANOS EIRELI ME | Recuperação Ambiental | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa para a prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios para atender a demanda de unidades pertecentes à Prefeitura de Hortolândia, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo.Vigência de 12(doze) meses, contados da data da assinatura. | GERAL | 4001 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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GESTÃO AMBIENTAL | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 52/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE MEIO DE AMBIENTE E DES SUSTENTÁVEL | SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DES. SUTENTÁVEL | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 377 | R$ 163.886,71 | R$ 163.886,71 | R$ 163.886,71 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-01-2021 | 2020 | 021.047.409/0001-33 | LUCFE SERVIÇOS URBANOS EIRELI ME | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa para a prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios para atender a demanda de unidades pertecentes à Prefeitura de Hortolândia, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo.Vigência de 12(doze) meses, contados da data da assinatura. | GERAL | 4001 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | 52/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 378 | R$ 179.520,00 | R$ 179.520,00 | R$ 179.520,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-01-2021 | 2018 | 001.599.369/0001-25 | STQ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Serviço de Publicidade e Propaganda | 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Contratação de empresa de publicidade para realização de estudos, criação, pesquisas, produção, execução, veiculação, planejamento, desenvolvimento e acompanhamento de publicidade institucional, conforme consta no Memorial Descritivo e demais anexos. | GERAL | 17649 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 5/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | CONCORRÊNCIA | 379 | R$ 250.000,00 | R$ 169.805,18 | R$ 169.805,18 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 19-01-2021 | 0 | 015.131.560/0001-52 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SP | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | SAÚDE–GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 380 | R$ 103,04 | R$ 103,04 | R$ 103,04 |