Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 11-02-2021 | 0 | 032.116.161/0001-31 | KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI | Medicamentos | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | PROGRAMA DOSE CERTA | 12160 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 118/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1470 | R$ 33.750,00 | R$ 33.750,00 | R$ 33.750,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 11-02-2021 | 0 | 017.550.572/0001-47 | N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | GERAL | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 1471 | R$ 790,50 | R$ 790,50 | R$ 790,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 11-02-2021 | 0 | 020.692.359/0001-84 | ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | GERAL | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 1472 | R$ 1.113,05 | R$ 1.113,05 | R$ 1.113,05 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 11-02-2021 | 0 | 017.336.461/0001-32 | LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | GERAL | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 1473 | R$ 291,08 | R$ 291,08 | R$ 291,08 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 11-02-2021 | 0 | 005.847.630/0001-10 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Medicamentos | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 12160 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 118/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1474 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 11-02-2021 | 0 | 009.635.131/0001-10 | SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | SAÚDE–GERAL | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 1475 | R$ 3.105,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 11-02-2021 | 0 | 021.307.243/0001-47 | O.M.C. COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | GERAL | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 1476 | R$ 140,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 11-02-2021 | 0 | 018.464.228/0001-06 | JEFERSON EUDES CAMPI ME | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | GERAL | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 1477 | R$ 1.289,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 11-02-2021 | 0 | 009.635.131/0001-10 | SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | INCREMENTO TETO PAB | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1478 | R$ 684,88 | R$ 684,88 | R$ 684,88 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 11-02-2021 | 0 | 015.725.489/0001-36 | FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. COMERCIAL SELLES DO | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | INCREMENTO TETO PAB | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1479 | R$ 60,64 | R$ 60,64 | R$ 60,64 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 11-02-2021 | 0 | 015.725.489/0001-36 | FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. COMERCIAL SELLES DO | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | INCREMENTO TETO PAB | 13052 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 126/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1480 | R$ 82,60 | R$ 82,60 | R$ 82,60 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 31-01-2021 | 0 | 000000000009154 | IPSPMH-INST.PREV.SERV.MUNIC.HORT - APROPRIAÇÃO | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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PREVIDÊNCIA SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | IPSPMH | GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPSPMH | IPSPMH - INST.DE PREV.DOS SERV MUNIC.DE HORTOLÃNDI | DES. E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - HORTOPREV | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1481 | R$ 180.135,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |