Relatório de Despesas

Filtros

Todas as Despesas


Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 22-03-2021 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. Dívida Pública 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2990 R$ 4.601,36 R$ 4.601,36 R$ 4.601,36
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 22-03-2021 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2991 R$ 23.596,71 R$ 23.596,71 R$ 23.596,71
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 22-03-2021 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. Dívida Pública 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2992 R$ 1.025,61 R$ 1.025,61 R$ 1.025,61
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 22-03-2021 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2993 R$ 5.259,52 R$ 5.259,52 R$ 5.259,52
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 22-03-2021 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. Dívida Pública 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2994 R$ 4.259,66 R$ 4.259,66 R$ 4.259,66
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 22-03-2021 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2995 R$ 21.844,42 R$ 21.844,42 R$ 21.844,42
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 22-03-2021 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2996 R$ 152.274,28 R$ 152.274,28 R$ 152.274,28
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 22-03-2021 0 061.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recursos da Segurança Pública 33903969 - SEGUROS EM GERAL . GERAL 6937
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAMENTO . PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO 2997 R$ 5.658,84 R$ 5.658,84 R$ 5.658,84
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 22-03-2021 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. Dívida Pública 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2998 R$ 19.785,77 R$ 19.785,77 R$ 19.785,77
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 22-03-2021 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2999 R$ 16.858,36 R$ 16.858,36 R$ 16.858,36
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 22-03-2021 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. Dívida Pública 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3000 R$ 142.556,42 R$ 142.556,42 R$ 142.556,42
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 22-03-2021 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. Dívida Pública 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3001 R$ 4.410,06 R$ 4.410,06 R$ 4.410,06