Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-05-2021 | 0 | 021.690.964/0001-89 | KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | Recursos da Segurança Pública | 44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | . | GERAL | 585 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SEGURANÇA PÚBLICA | POLICIAMENTO | 32/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 5002 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-05-2021 | 0 | 026.953.149/0001-89 | PUMA ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA | Manutenção da Unidade | 44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | . | GERAL | 585 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SEGURANÇA PÚBLICA | POLICIAMENTO | 32/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 5003 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-05-2021 | 0 | 026.953.149/0001-89 | PUMA ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA | Recursos da Segurança Pública | 44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | . | GERAL | 585 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SEGURANÇA PÚBLICA | POLICIAMENTO | 32/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 5004 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-05-2021 | 0 | 021.281.568/0001-06 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM | Manutenção da Unidade | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 5506 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 5005 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-05-2021 | 0 | 021.281.568/0001-06 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM | Manutenção da Unidade | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 5506 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 5006 | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-05-2021 | 2021 | 010.279.430/0001-48 | ROSILENE VIERIA LOPES EPP | Recursos da Segurança Pública | 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Aquisição de Baterias Seladas 12V.þÿ | GERAL | 27350 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SEGURANÇA PÚBLICA | POLICIAMENTO | 37/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 5007 | R$ 4.357,08 | R$ 4.357,08 | R$ 4.357,08 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-05-2021 | 0 | 015.131.560/0001-52 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SP | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5008 | R$ 97,95 | R$ 97,95 | R$ 97,95 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-05-2021 | 0 | 213.251.248-50 | NATHALIA BRISOLLA DE MELLO ESTEVAM | Manutenção da Unidade | 33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | . | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 7039 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5009 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-05-2021 | 0 | 223.742.968-57 | LUCIANE DE CASSIA T. P. DE OLIVEIRA | Manutenção da Unidade | 33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | . | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 7039 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5010 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-05-2021 | 0 | 322.105.829-20 | AUGUSTINHO SOUZA FERREIRA | Manutenção da Unidade | 33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | . | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 7039 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5011 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-05-2021 | 0 | 180.776.128-22 | RENATO MORRISON GOMES DA CUNHA | Manutenção da Unidade | 33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | . | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 7039 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5012 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 17-05-2021 | 2021 | 007.276.274/0001-57 | LEONARDO OLIVEIRA RABELO | Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária | 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | aquisição de camisetas, bonés, aventais e sacolas ecológicas para distribuição aos empreendedores cadastrados na Economia Solidária, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo.þÿ | ECONOMIA SOLIDÁRIA | 5135 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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TRABALHO | FOMENTO AO TRABALHO | 144/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE RENDA | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 5013 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |