Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 21-05-2021 | 0 | 308.345.378-77 | VERIDIANA NASCIMENTO MOREIRA | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | SAÚDE–GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5186 | R$ 2.696,33 | R$ 2.696,33 | R$ 2.696,33 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 21-05-2021 | 0 | 256.407.388-39 | VIVIANE DA SILVA RIBEIRO PIVETA | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | SAÚDE–GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5187 | R$ 3.372,38 | R$ 3.372,38 | R$ 3.372,38 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 21-05-2021 | 0 | 141.452.328-95 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPORTO E LAZER | DESPORTO COMUNITÁRIO | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5188 | R$ 4.762,82 | R$ 4.762,82 | R$ 4.762,82 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 21-05-2021 | 0 | 188.208.478-09 | PAULO SERGIO DE AGUIAR CAETANO | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPORTO E LAZER | DESPORTO COMUNITÁRIO | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5189 | R$ 5.114,40 | R$ 5.114,40 | R$ 5.114,40 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 21-05-2021 | 0 | 881.199.558-20 | JOAQUIM FERREIRA FILHO | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5190 | R$ 6.889,77 | R$ 6.889,77 | R$ 6.889,77 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 21-05-2021 | 0 | 040.432.544/0001-47 | CLARO S/A | Energia Elétrica / Água / Telefone | 33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | . | SAÚDE–GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 5192 | R$ 29,64 | R$ 29,64 | R$ 29,64 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 21-05-2021 | 0 | 052.344.504/0001-22 | CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO | Proteção Social Básica | 33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO | . | PSB FNAS-PROT.SOCIAL BÁSICA | 14148 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5193 | R$ 57.867,52 | R$ 50.151,85 | R$ 50.151,85 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 21-05-2021 | 0 | 154.151.687-70 | JULIANA SILVA DE LA FLOR LENTI | Manutenção da Unidade | 33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | . | SAÚDE–GERAL | 18495 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5194 | R$ 4.833,24 | R$ 4.833,24 | R$ 4.833,24 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 21-05-2021 | 0 | 391.460.098-50 | HELENA CAVALERI GERHARDINGER | Manutenção da Unidade | 33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | . | SAÚDE–GERAL | 18495 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5195 | R$ 4.583,25 | R$ 4.583,25 | R$ 4.583,25 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 21-05-2021 | 0 | 048.066.047/0001-84 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | Serviço de Publicidade Legal | 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | . | GERAL | 1095 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 5196 | R$ 184.751,36 | R$ 96.320,12 | R$ 96.320,12 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 21-05-2021 | 0 | 048.066.047/0001-84 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | Serviço de Publicidade Legal | 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 1095 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 5197 | R$ 119.952,76 | R$ 47.348,79 | R$ 47.348,79 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 24-05-2021 | 0 | 219.842.078-30 | EIDDY CRISTINA ASSUNÇAO BATISTA | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 5198 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |