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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 09-06-2021 0 040.432.544/0001-47 CLARO S/A Energia Elétrica / Água / Telefone 33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA . PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO 5766 R$ 17,79 R$ 17,79 R$ 17,79
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 09-06-2021 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5768 R$ 62.034,49 R$ 62.034,49 R$ 62.034,49
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 09-06-2021 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5769 R$ 34.930,53 R$ 34.930,53 R$ 34.930,53
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 09-06-2021 0 009.635.131/0001-10 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA Manutenção da Unidade 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE . SAÚDE–GERAL 13052
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL 126/2019 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 5770 -R$ 3.105,10 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 09-06-2021 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5771 R$ 65.306,97 R$ 65.306,97 R$ 65.306,97
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 09-06-2021 0 009.635.131/0001-10 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA Manutenção da Unidade 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE . GERAL 13052
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL 126/2019 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 5772 R$ 3.105,10 R$ 3.105,10 R$ 3.105,10
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 09-06-2021 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5773 R$ 57.395,85 R$ 57.395,85 R$ 57.395,85
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 09-06-2021 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5774 R$ 125.690,91 R$ 125.690,91 R$ 125.690,91
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 09-06-2021 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5775 R$ 260.204,70 R$ 260.204,70 R$ 260.204,70
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 09-06-2021 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5776 R$ 11.927,49 R$ 11.927,49 R$ 11.927,49
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 09-06-2021 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5777 R$ 5,95 R$ 5,95 R$ 5,95
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 09-06-2021 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5778 R$ 4.581,34 R$ 4.581,34 R$ 4.581,34