Relatório de Despesas

Filtros

Todas as Despesas


Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 21-01-2021 0 033.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL Energia Elétrica / Água / Telefone 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA . ENSINO FUNDAMENTAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER DISPENSA DE LICITAÇÃO 101021 -R$ 8.509,11 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 21-01-2021 0 043.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP Energia Elétrica / Água / Telefone 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO . ENSINO FUNDAMENTAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER INEXIGÍVEL 101022 -R$ 23.265,69 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 25-01-2021 0 041.791.005/0001-67 CECM SERV MUNICIPAL POÇOS DE CALDAS LTDA . 0 - . . GERAL 3059
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . . 101023 R$ 325,00 R$ 325,00 R$ 325,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 25-01-2021 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101024 R$ 159,08 R$ 159,08 R$ 159,08
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 25-01-2021 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101025 R$ 11.573,52 R$ 11.573,52 R$ 11.573,52
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 25-01-2021 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101026 R$ 5.964,14 R$ 5.964,14 R$ 5.964,14
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 25-01-2021 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101027 R$ 169.278,20 R$ 169.278,20 R$ 169.278,20
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 25-01-2021 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101028 R$ 2.983,91 R$ 2.983,91 R$ 2.983,91
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 25-01-2021 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101029 R$ 481,36 R$ 481,36 R$ 481,36
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 25-01-2021 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101030 R$ 2.929,46 R$ 2.929,46 R$ 2.929,46
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 25-01-2021 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101031 R$ 39.991,68 R$ 39.991,68 R$ 39.991,68
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 27-01-2021 0 PENSAO ALIMENTICIA . 0 - . . GERAL 9281
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 101032 R$ 1.826,12 R$ 1.826,12 R$ 1.826,12