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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 03-05-2021 0 060.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S/A . 0 - . . GERAL 9683
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102050 R$ 226,57 R$ 226,57 R$ 226,57
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 03-05-2021 0 060.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S.A./EMPRESTIMO . 0 - . . GERAL 9683
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102051 R$ 1.544,68 R$ 1.544,68 R$ 1.544,68
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 03-05-2021 0 000.000.000/6654-01 BANCO DO BRASIL SA . 0 - . . GERAL 9683
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102052 R$ 3.277,98 R$ 3.277,98 R$ 3.277,98
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 03-05-2021 0 012.300.479/0001-60 DDTOTAL SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA . 0 - . . GERAL 9696
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102053 R$ 5.807,04 R$ 5.807,04 R$ 5.807,04
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 03-05-2021 0 003.938.146/0001-70 ASSOCIAÇAO DA GUARDA MUNICIPAL DE HORT. SP . 0 - . . GERAL 9694
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102054 R$ 190.999,89 R$ 190.999,89 R$ 190.999,89
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 03-05-2021 0 073.974.123/0001-05 SINDICATO DOS TRAB DO SERV PÚBLICO MUNIC DE HORT. . 0 - . . GERAL 9695
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102055 R$ 59.197,69 R$ 59.197,69 R$ 59.197,69
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 04-05-2021 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102056 R$ 15.746,10 R$ 15.746,10 R$ 15.746,10
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 04-05-2021 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102057 R$ 37.076,41 R$ 37.076,41 R$ 37.076,41
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 04-05-2021 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102058 R$ 39.653,94 R$ 39.653,94 R$ 39.653,94
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 04-05-2021 0 035.547.073/0001-82 MEDHOL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBU Esporte para Todos 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE . GERAL 13052
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO 97/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 102059 -R$ 64,55 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 04-05-2021 0 035.547.073/0001-82 MEDHOL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBU Esporte para Todos 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE . GERAL 13052
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO 126/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 102060 -R$ 4.907,91 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 04-05-2021 0 018.464.228/0001-06 JEFERSON EUDES CAMPI ME Esporte para Todos 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE . GERAL 13052
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO 126/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO PRESENCIAL 102061 -R$ 558,00 R$ 0,00 R$ 0,00