Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-12-2021 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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. | . | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 104164 | R$ 27,17 | R$ 27,17 | R$ 27,17 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 14-12-2021 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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. | . | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 104165 | R$ 51,54 | R$ 51,54 | R$ 51,54 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 15-12-2021 | 0 | 184.314.158-27 | MARCIO ROBERTO MARTINS | . | 0 - . | . | GERAL | 19082 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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. | . | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104166 | R$ 93,22 | R$ 93,22 | R$ 93,22 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 15-12-2021 | 0 | 002.311.792/0001-40 | COLÉGIO PECTRUS LTDA | . | 0 - . | . | GERAL | 19289 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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. | . | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104167 | R$ 7.750,15 | R$ 7.750,15 | R$ 7.750,15 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 16-12-2021 | 2020 | 006.092.927/0001-85 | PABLO PEIXOTO DOS SANTOS - ME | Medicamentos | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | Aquisição de medicamentos manipulados para atendimento dos serviços de saúde. | SAÚDE–GERAL | 6899 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 104168 | -R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 16-12-2021 | 0 | 021.556.289/0001-08 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FD LTDA | Manutenção da Unidade | 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | . | SAÚDE–GERAL | 1612 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 104169 | -R$ 1.524,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 17-12-2021 | 0 | 067.995.027/0001-32 | MUNICIPIO DE HORTOLANDIA | . | 0 - . | . | GERAL | 5461 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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. | . | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 104170 | R$ 128.188,42 | R$ 128.188,42 | R$ 128.188,42 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 17-12-2021 | 0 | 120.695.148-62 | SANDRA LUZIA SCARNO | . | 0 - . | . | GERAL | 17416 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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. | . | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104171 | R$ 99,60 | R$ 99,60 | R$ 99,60 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 17-12-2021 | 0 | 032.307.818-48 | MARIA ANTONIA CAPRIOLI GOMES DOS SANTOS | . | 0 - . | . | GERAL | 20554 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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. | . | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104172 | R$ 1.842,39 | R$ 1.842,39 | R$ 1.842,39 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 17-12-2021 | 0 | PENSAO ALIMENTICIA | . | 0 - . | . | GERAL | 9281 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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. | . | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 104173 | R$ 107.805,34 | R$ 107.805,34 | R$ 107.805,34 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 17-12-2021 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | . | 0 - . | . | GERAL | 9550 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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. | . | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 104174 | R$ 2.273.580,81 | R$ 2.273.580,81 | R$ 2.273.580,81 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 17-12-2021 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | . | 0 - . | . | GERAL | 9553 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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. | . | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 104175 | R$ 221.185,39 | R$ 221.185,39 | R$ 221.185,39 |