Relatório de Despesas

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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 03-01-2022 2021 082.461.310/0001-78 GUIA VEICULOS LTDA GESTÃO LOGÍSTICA DAS SECRETARIAS 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GERAL 6122
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 146/2020 PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAL MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA PREGÃO ELETRÔNICO 304 R$ 252.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 03-01-2022 2021 019.001.883/0001-82 VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI-EPP GESTÃO LOGÍSTICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA 6122
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 146/2020 PREFEITURA MUNICIPAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO 305 R$ 66.132,00 R$ 66.132,00 R$ 66.132,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 03-01-2022 2021 019.001.883/0001-82 VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI-EPP GESTÃO LOGÍSTICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA 6122
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 146/2020 PREFEITURA MUNICIPAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO 306 R$ 22.743,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 03-01-2022 0 000.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS . GERAL 9245
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
URBANISMO SERVIÇOS URBNOS . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 307 R$ 20.000,00 R$ 5.470,12 R$ 5.470,12
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 03-01-2022 0 060.985.017/0001-77 Conselho Regional de Engenharia, Arq, e agronomia GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 308 R$ 88,78 R$ 88,78 R$ 88,78
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 03-01-2022 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS . GERAL 9246
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
URBANISMO SERVIÇOS URBNOS . PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA MOBILIDADE SEGURA E INCLUSIVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 309 R$ 1.500,00 R$ 69,90 R$ 69,90
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 03-01-2022 0 059.225.268/0001-74 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA. ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA . SAÚDE–GERAL 1605
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL . PREFEITURA MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO 310 R$ 13.061,00 R$ 13.061,00 R$ 13.061,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 03-01-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 311 R$ 25.258,71 R$ 25.258,71 R$ 25.258,71
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 03-01-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 312 R$ 5.629,97 R$ 5.629,97 R$ 5.629,97
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 03-01-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 313 R$ 23.383,00 R$ 23.383,00 R$ 23.383,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 03-01-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 314 R$ 164.821,68 R$ 164.821,68 R$ 164.821,68
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 03-01-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. DÍVIDA PÚBLICA 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS . GERAL 9397
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 315 R$ 44.303,08 R$ 44.303,08 R$ 44.303,08