Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-01-2022 | 2021 | 041.966.812/0001-73 | MARCELA GONÇALVES DA FONSECA | APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - EDUCAÇÃO | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Credenciamento de agentes educacionais, para a prestação de serviços, conforme especificações contidas no Memorial Desccritivo.Vigência 01/06/2021 á 08/12/2021 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2729 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 712 | R$ 6.045,40 | R$ 6.045,40 | R$ 6.045,40 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 19-01-2022 | 0 | 017.550.572/0001-47 | N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | . | GERAL | 1509 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 713 | R$ 2.777,40 | R$ 2.777,40 | R$ 2.777,40 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 19-01-2022 | 0 | 000.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PASEP | 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | . | GERAL | 9279 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 714 | R$ 1.469,76 | R$ 1.469,76 | R$ 1.469,76 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 19-01-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ESSENCIAL À JUSTIÇA | REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 715 | R$ 1.833,03 | R$ 1.833,03 | R$ 1.833,03 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 19-01-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 716 | R$ 3.173,30 | R$ 3.173,30 | R$ 3.173,30 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 19-01-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 717 | R$ 3.252,18 | R$ 3.252,18 | R$ 3.252,18 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 19-01-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | 31901143 - 13º SALÁRIO | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 718 | R$ 7.317,41 | R$ 7.317,41 | R$ 7.317,41 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 19-01-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 719 | R$ 9.756,65 | R$ 9.756,55 | R$ 9.756,55 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 19-01-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | HORTOLÂNDIA LIMPA E SUSTENTÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 720 | R$ 6.346,60 | R$ 6.346,60 | R$ 6.346,60 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 19-01-2022 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | GERAL | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 721 | R$ 6.504,36 | R$ 6.504,36 | R$ 6.504,36 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 19-01-2022 | 2018 | 048.096.044/0001-93 | DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de podas e erradicação de árvores, com fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, conforme consta do Memorial Descritivo, das Planilhas Quantitativa e Orçamentária e demais anexos. |
GERAL | 22310 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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GESTÃO AMBIENTAL | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 2/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | AÇÕES DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST. | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUST. | DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL | CONCORRÊNCIA | 722 | R$ 347.620,08 | R$ 347.620,08 | R$ 347.620,08 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 19-01-2022 | 2021 | 026.401.214/0001-63 | KENOO ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI | FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | þÿContratação de empresa especializada para execução das obras de Reforma de Cobertura da Escola EMEIEF João Carlos do Amaral Soares. | CEF - PROGRAMA FINISA | 4154 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | 13/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | TOMADA DE PREÇOS | 723 | R$ 700.363,17 | R$ 699.282,72 | R$ 699.282,72 |