Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 2022 | 009.251.627/0001-90 | K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - AP | 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENFERMAGEM | MS-PORT.2069/19-AQ.EQUIP.VILÂNCIA ALIMENTAR | 6699 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 238/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | INVESTIMENTOS - SUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2558 | R$ 10.392,00 | R$ 10.392,00 | R$ 10.392,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 0 | 017.428.167/0001-50 | MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | . | GERAL | 26594 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SEGURANÇA ALIMENTAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2559 | R$ 32,70 | R$ 32,70 | R$ 32,70 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 0 | 014.781.141/0001-01 | MARIA APARECIDA GASPARINI DE CAMPOS LIMA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 33909239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 6958 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2560 | R$ 23.094,34 | R$ 23.094,34 | R$ 23.094,34 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 2018 | 058.393.406/0001-61 | TIQUIRA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Constitui objeto deste contrato, atendimento de mandado de segurança com sentença para contratação de escola especializada para matrícula e conseqüente permanência e atendimento do aluno M.A.L. Alves, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo. | ENSINO FUNDAMENTAL | 5641 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | INEXIGÍVEL | 2561 | R$ 17.280,68 | R$ 14.390,10 | R$ 12.950,04 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 2022 | 017.736.788/0001-00 | F & R TECNOLOGIA EIRELI | CUSTEIO ESTADUAL | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | AQUISIÇÃO SSD E FONTE ATX | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 6452 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 227/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2562 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 0 | 065.944.753/0001-09 | LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | SAÚDE–GERAL | 0 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2563 | R$ 1.612,50 | R$ 1.612,50 | R$ 1.612,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 2022 | 011.552.540/0001-02 | F. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | CUSTEIO ESTADUAL | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | þÿAQUISIÇÃO SSD E FONTE ATX | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 6452 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 227/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2564 | R$ 12.360,00 | R$ 12.360,00 | R$ 12.360,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 0 | 067.330.092/0001-49 | VANTEC COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA ME | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | . | SAÚDE–GERAL | 0 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2565 | R$ 2.735,00 | R$ 2.735,00 | R$ 2.735,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 0 | 219.697.668-75 | ELISANGELA REIS DE PAULA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | SAÚDE–GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2567 | -R$ 15,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 0 | 163.291.598-74 | GERSON FERREIRA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | PSB FNAS-PROT.SOCIAL BÁSICA | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2568 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 0 | 345.371.118-10 | DOUGLAS MATEUS STELLA SEGALLIO | ESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | SAÚDE–GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2556 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 2022 | 006.934.847/0001-20 | PHOENIX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - AP | 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENFERMAGEM | MS-PORT.2069/19-AQ.EQUIP.VILÂNCIA ALIMENTAR | 6699 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 238/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | INVESTIMENTOS - SUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2557 | R$ 7.389,00 | R$ 7.389,00 | R$ 7.389,00 |