Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 17-03-2022 | 0 | 016.717.327/0001-19 | BELLA SODRÉ ATACADISTA EIRELI | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | GERAL | 7431 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAL | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2942 | R$ 1.010,50 | R$ 1.010,50 | R$ 1.010,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 17-03-2022 | 0 | 017.151.151/0001-43 | REDE ELETRICA BRASIL LTDA - EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 7700 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 59/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2943 | R$ 2.745,00 | R$ 2.745,00 | R$ 2.745,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 17-03-2022 | 0 | 000.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFAS BANCÁRIAS | 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | . | GERAL | 9012 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2944 | -R$ 57.853,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 17-03-2022 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFAS BANCÁRIAS | 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | . | GERAL | 9014 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2945 | -R$ 201.644,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 17-03-2022 | 0 | 060.746.948/0001-12 | BANCO BRADESCO S.A./EMPRESTIMO | TARIFAS BANCÁRIAS | 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | . | GERAL | 9016 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2946 | -R$ 52.082,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 17-03-2022 | 0 | 060.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S/A | TARIFAS BANCÁRIAS | 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | . | GERAL | 9017 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2947 | -R$ 47.314,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 17-03-2022 | 0 | 090.400.888/1222-56 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | TARIFAS BANCÁRIAS | 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | . | GERAL | 9015 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2948 | -R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 17-03-2022 | 0 | 004.602.194/0002-37 | PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS INSTALAÇÃ | DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | GERAL | 8021 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DIREITOS DA CIDADANIA | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 9/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2949 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 17-03-2022 | 0 | 015.129.214/0001-30 | BARNABE PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | . | GERAL | 5133 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | 197/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | PREGÃO ELETRÔNICO | 2950 | R$ 37.502,22 | R$ 37.502,22 | R$ 37.502,22 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 17-03-2022 | 0 | 024.858.717/0001-37 | EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | . | GERAL | 687 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 50/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | COMUNICAÇÃO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2951 | R$ 2.092,14 | R$ 2.092,14 | R$ 2.092,14 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 17-03-2022 | 0 | 022.240.419/0001-53 | CUSTODIO D.V MATOS ALIMENTOS - ME | GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | GERAL | 7094 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | 36/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | PREGÃO ELETRÔNICO | 2952 | R$ 10.039,00 | R$ 10.039,00 | R$ 10.039,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 17-03-2022 | 0 | 006.034.266/0001-31 | PLANEJA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV.DE REF. | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | GERAL | 5430 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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GESTÃO AMBIENTAL | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 180/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUST. | DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL | PREGÃO PRESENCIAL | 2953 | R$ 11.738,10 | R$ 11.738,10 | R$ 11.738,10 |