Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 11-04-2022 | 0 | 015.129.214/0001-30 | BARNABE PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | GESTÃO OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 5133 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 197/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | GESTÃO DO SUAS | PREGÃO PRESENCIAL | 4039 | R$ 8.314,92 | R$ 8.314,92 | R$ 8.314,92 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 11-04-2022 | 0 | 005.129.932/0001-52 | A. N. MOTORES BOMBAS E IRRIGAÇÃO EIRELI | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | . | SAÚDE–GERAL | 0 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 4040 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 11-04-2022 | 2022 | 020.608.820/0001-78 | ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | FINISA - INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | Contratação de empresa especializada para execução de Reforma da Escola Municipal de Ensino fundamental - EMEF Tarsila do Amaral, Jardim Amanda, Hortolândia - SP, com fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessária | CEF - PROGRAMA FINISA | 643 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | 1/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | TOMADA DE PREÇOS | 4041 | R$ 560.999,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 11-04-2022 | 0 | 000.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DÍVIDA PÚBLICA | 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | 9219 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4043 | R$ 11.185,35 | R$ 11.185,35 | R$ 11.185,35 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 11-04-2022 | 0 | 000.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DÍVIDA PÚBLICA | 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | 9219 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4044 | R$ 48.086,06 | R$ 48.086,06 | R$ 48.086,06 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 11-04-2022 | 0 | 000.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DÍVIDA PÚBLICA | 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | 9219 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4045 | R$ 68.130,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 11-04-2022 | 0 | 000.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | DÍVIDA PÚBLICA | 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | 9219 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4046 | R$ 44.629,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-04-2022 | 0 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | CIP - Contr.Iluminação Pública - CONTRAPARTIDA | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | CIDADE ILUMINADA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4047 | R$ 16.265,61 | R$ 16.265,61 | R$ 16.265,61 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-04-2022 | 0 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | CIP - Contr.Iluminação Pública - CONTRAPARTIDA | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | CIDADE ILUMINADA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4048 | R$ 1.616,19 | R$ 1.616,19 | R$ 1.616,19 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-04-2022 | 0 | 025.460.606/0001-30 | 3E ADMINISTRADORA E CURSOS EIRELI | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 2020 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | INEXIGÍVEL | 4049 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-04-2022 | 0 | 025.460.606/0001-30 | 3E ADMINISTRADORA E CURSOS EIRELI | DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - FUNCADES | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | FUNDO DESENVOLVIMENTO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR - CONTRAPARTIDA | 2020 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ESCOLA DE GESTÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAL | FORMAÇÃO DE PESSOAL, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO DO CONHECIMENTO | INEXIGÍVEL | 4050 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-04-2022 | 2022 | 023.686.573/0001-16 | ADRIANA GONÇALVES MARTINS | APOIO A INICIATIVAS DA COMUNIDADE - EDUCAÇÃO | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Credenciamento de agente educacional para prestação de serviços conforme especificações contidas no Memorial Descritivo. | ENSINO FUNDAMENTAL | 2056 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4051 | R$ 11.236,32 | R$ 11.183,44 | R$ 11.183,44 |