Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-04-2022 | 0 | 043.052.497/0001-02 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL | 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | . | GERAL | 20991 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAL | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4682 | R$ 131,46 | R$ 131,46 | R$ 131,46 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-04-2022 | 0 | 021.281.568/0001-06 | ALLPEMA SERVIÇOS E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAM | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 4561 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 195/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PREGÃO ELETRÔNICO | 4683 | R$ 5.523,28 | R$ 5.523,28 | R$ 5.523,28 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-04-2022 | 0 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | GESTÃO DE CUSTEIO, ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAL | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4684 | R$ 129,63 | R$ 129,63 | R$ 129,63 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-04-2022 | 0 | 076.386.283/0001-13 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. | MEDICAMENTOS | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | SAÚDE–GERAL | 2374 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 91/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 4685 | -R$ 3,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-04-2022 | 0 | 004.063.331/0001-21 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | GESTÃO OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | CONTROLE DE GLICEMIA | 2755 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 102/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 4686 | R$ 115.989,00 | R$ 115.989,00 | R$ 115.989,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-04-2022 | 0 | 000.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PASEP | 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | . | GERAL | 9279 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4687 | R$ 431,10 | R$ 431,10 | R$ 431,10 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-04-2022 | 0 | 004.063.331/0001-21 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | CUSTEIO ESTADUAL | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 2755 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 102/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 4688 | R$ 160.011,00 | R$ 160.011,00 | R$ 160.011,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-04-2022 | 0 | 067.995.027/0001-32 | MUNICIPIO DE HORTOLANDIA | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | . | CONSEAS 029 /2019- BENEFICIOS EVENTUAIS | 10660 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 4689 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-04-2022 | 0 | 045.213.884/0001-09 | FELIPE GAROFALO CAVALCANTI 31164151886 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 12327 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 4690 | R$ 16.640,00 | R$ 16.640,00 | R$ 16.640,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-04-2022 | 0 | 006.538.800/0001-47 | XEKMAT PROMOCOES E EVENTOS LTDA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 12368 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 4691 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-04-2022 | 0 | 048.241.897/0001-71 | FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE | ESPORTE PARA TODOS | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 9229 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPORTO E LAZER | DESPORTO COMUNITÁRIO | . | PREFEITURA MUNICIPAL | UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 4692 | R$ 3.000,00 | R$ 2.997,00 | R$ 2.997,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-04-2022 | 0 | 000.614.787/0001-81 | Federação Paulista de Ginástica | ESPORTE PARA TODOS | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 12176 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPORTO E LAZER | DESPORTO COMUNITÁRIO | . | PREFEITURA MUNICIPAL | UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 4693 | R$ 12.500,00 | R$ 12.257,00 | R$ 12.257,00 |