Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 2021 | 007.875.405/0001-12 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIV | . | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Campo de Futebol Society do Jardim Minda - Hortolândia/SP | MC/CEF. 886841/19-CONSTR.C.FUTEBOL JD.MINDA - CONTRAPARTIDA | 5870 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPORTO E LAZER | DESPORTO COMUNITÁRIO | 6/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | TOMADA DE PREÇOS | 100410 | R$ 59.031,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 2021 | 002.647.165/0001-85 | CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | . | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa especializada para execução de Recapeamento asfáltico da Rua Salvador Gonçalves de Souza Jardim Campos Verdes no Município de Hortolândia. | OGU-1.071.059.67 RECAPE RUA SALVADOR/OUTRAS CONTRAPARTIDA | 2957 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | . | TOMADA DE PREÇOS | 100411 | R$ 72.259,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 061.610.283/0001-88 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | . | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | EMENDA PARLAMENTAR 2021.072.21099 APOIO FIN CUSTEIO | 2830 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 25/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100412 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 005.847.630/0001-10 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | . | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | EMENDA PARLAMENTAR 2021.072.21099 APOIO FIN CUSTEIO | 5771 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 96/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100413 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 001.857.076/0001-09 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | . | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | EMENDA PARLAMENTAR 2021.072.21099 APOIO FIN CUSTEIO | 3013 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 41/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100414 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 2021 | 019.001.883/0001-82 | VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI-EPP | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR - EDUCAÇÃO, CIEN. E TEC. | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | GERAL | 6122 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 146/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | . | PREGÃO ELETRÔNICO | 100415 | R$ 224.503,94 | R$ 224.503,94 | R$ 224.503,94 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 004.602.194/0002-37 | PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS INSTALAÇÃ | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | GERAL | 8021 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | . | PREGÃO ELETRÔNICO | 100416 | R$ 3.760,00 | R$ 3.760,00 | R$ 3.760,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 128.993.788-56 | ADRIANO DIAS FREITAS | DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPORTO E LAZER | DESPORTO COMUNITÁRIO | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100417 | R$ 2.067,47 | R$ 2.067,47 | R$ 2.067,47 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 2020 | 021.047.409/0001-33 | LUCFE SERVIÇOS URBANOS EIRELI ME | . | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa para a prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios para atender a demanda de unidades pertecentes à Prefeitura de Hortolândia, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo.Vigência de 12(doze) meses, contados da data da assinatura. | GERAL | 4001 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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GESTÃO AMBIENTAL | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 52/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE MEIO DE AMBIENTE E DES SUSTENTÁVEL | SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DES. SUTENTÁVEL | . | PREGÃO PRESENCIAL | 100418 | R$ 27.081,97 | R$ 27.081,97 | R$ 27.081,97 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 002.573.131/0001-93 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME | . | 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | . | GERAL | 3939 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DIREITOS DA CIDADANIA | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 143/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO DO SUAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 100419 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 009.343.965/0001-51 | PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | GERAL | 8021 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SEGURANÇA PÚBLICA | POLICIAMENTO | 9/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | . | PREGÃO ELETRÔNICO | 100420 | R$ 42.875,00 | R$ 42.875,00 | R$ 42.875,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 009.461.647/0001-95 | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 685 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | 33/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | . | PREGÃO ELETRÔNICO | 100421 | R$ 78,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |