Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 052.353.869/0001-13 | VANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | . | SAÚDE–GERAL | 0 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100974 | R$ 187,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 035.820.448/0213-03 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | . | SAÚDE–GERAL | 15428 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 97/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 100975 | R$ 113.527,81 | R$ 13.983,43 | R$ 13.983,43 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 038.108.516/0001-27 | LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | . | 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | . | CEF - PROGRAMA FINISA | 4205 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | 189/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | CULTURA - CONVÊNIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | . | PREGÃO ELETRÔNICO | 100976 | R$ 104.223,00 | R$ 104.223,00 | R$ 104.223,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 038.108.516/0001-27 | LEFTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | . | 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | . | CEF - PROGRAMA FINISA | 4205 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | 189/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | CULTURA - CONVÊNIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | . | PREGÃO ELETRÔNICO | 100977 | R$ 34.741,00 | R$ 34.741,00 | R$ 34.741,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 000.912.718/0001-54 | IND E COM DE POLTRONAS PARA CINEMA STA CLARA LTDA | . | 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | . | CEF - PROGRAMA FINISA | 4205 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | 189/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | CULTURA - CONVÊNIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | . | PREGÃO ELETRÔNICO | 100978 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 022.240.419/0001-53 | CUSTODIO D.V MATOS ALIMENTOS - ME | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 6124 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 118/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100979 | R$ 3.366,40 | R$ 3.366,40 | R$ 3.366,40 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 004.652.528/0001-04 | ANITEL TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA. | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | . | SAÚDE–GERAL | 0 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100980 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 003.612.312/0001-44 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | . | 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | . | SAÚDE–GERAL | 7109 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100981 | R$ 26.043,12 | R$ 26.043,12 | R$ 26.043,12 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 2021 | 008.652.626/0001-94 | F3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | AQUISIÇÃO DE WEBCAM | SAÚDE–GERAL | 4387 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 160/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100982 | R$ 4.698,00 | R$ 4.698,00 | R$ 4.698,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 027.573.028/0001-74 | CDI PASSO A PASSO EIRELI ME | . | 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | . | SAÚDE–GERAL | 1674 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100983 | R$ 234,00 | R$ 234,00 | R$ 234,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 027.573.028/0001-74 | CDI PASSO A PASSO EIRELI ME | . | 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | . | SAÚDE–GERAL | 1674 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100984 | R$ 234,00 | R$ 234,00 | R$ 234,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-01-2022 | 0 | 014.190.945/0001-28 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 6124 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 118/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100985 | R$ 778,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |