Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01-01-2022 | 2017 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão de internet com velocidade mínima de 50MB para atender o almoxarifado central da Prefeitura Municipal e dos almoxarifados central e da Secretaria de Saúde- CAS em fibra óptica, conforme consta no Memorial Descritivo - anexo I. | SAÚDE–GERAL | 15335 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | CONVITE | 101058 | R$ 501,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01-01-2022 | 0 | 004.063.331/0001-21 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | SAÚDE–GERAL | 2908 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 112/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 101059 | R$ 1.061,46 | R$ 1.061,46 | R$ 1.061,46 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01-01-2022 | 0 | 012.420.164/0009-04 | CM HOSPITALAR S/A (BRASÍLIA) | . | 33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | . | SAÚDE–GERAL | 6868 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 101060 | R$ 105.039,00 | R$ 105.039,00 | R$ 105.039,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01-01-2022 | 0 | 037.658.173/0001-01 | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | SAÚDE–GERAL | 2756 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 100/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 101061 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01-01-2022 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS | 31901301 - FGTS | . | SAÚDE–GERAL | 9125 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAÚDE | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 101062 | R$ 440,04 | R$ 440,04 | R$ 440,04 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01-01-2022 | 2021 | 004.652.528/0001-04 | ANITEL TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA. | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Serviços de linha telefonica | SAÚDE–GERAL | 5410 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 193/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 101063 | R$ 6.935,00 | R$ 6.935,00 | R$ 6.935,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01-01-2022 | 0 | 007.015.691/0001-46 | 4 BIO MEDICAMENTOS S/A | . | 33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | . | SAÚDE–GERAL | 6868 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 101064 | R$ 22.877,22 | R$ 22.877,22 | R$ 22.877,22 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01-01-2022 | 0 | 011.000.623/0001-80 | BELLA PAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 4037 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 156/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 101065 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01-01-2022 | 0 | 006.034.266/0001-31 | PLANEJA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV.DE REF. | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | SAÚDE–GERAL | 5430 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 180/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 101066 | R$ 2.350,04 | R$ 2.350,04 | R$ 2.350,04 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01-01-2022 | 2021 | 019.001.883/0001-82 | VIANA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI-EPP | . | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | IGD SUAS | 6122 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 146/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PREGÃO ELETRÔNICO | 101067 | R$ 13.669,98 | R$ 13.669,98 | R$ 13.669,98 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01-01-2022 | 0 | 014.155.666/0001-23 | TERMON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | . | 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | . | CEF-MODERNIZAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS | 22709 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUCAÇÃO | Assistência Comunitária | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 101068 | R$ 402,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01-01-2022 | 0 | 004.661.431/0001-50 | OFFICE PLÁSTICOS DE CAMPINAS LTDA - ME | . | 33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | . | CEF-MODERNIZAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS | 22697 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUCAÇÃO | Assistência Comunitária | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 101069 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |