Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 0 | 067.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | . | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | GERAL | 6498 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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GESTÃO AMBIENTAL | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 143/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE MEIO DE AMBIENTE E DES SUSTENTÁVEL | SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DES. SUTENTÁVEL | . | PREGÃO ELETRÔNICO | 101717 | -R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 0 | 005.847.630/0001-10 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | . | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | GERAL | 6498 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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GESTÃO AMBIENTAL | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 143/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE MEIO DE AMBIENTE E DES SUSTENTÁVEL | SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DES. SUTENTÁVEL | . | PREGÃO ELETRÔNICO | 101718 | -R$ 156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 0 | 001.857.076/0001-09 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | . | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 4922 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 91/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 101719 | -R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-03-2022 | 0 | 014.112.327/0001-60 | BIOFAC INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 3794 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | 58/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO ELETRÔNICO | 101720 | -R$ 106,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-03-2022 | 0 | 005.847.630/0001-10 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | . | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 5771 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 96/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 101721 | -R$ 44,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-03-2022 | 0 | 024.586.988/0001-80 | CIRURGICA NOSSA SENHORA-EIRELI-EPP | . | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | PROGRAMA DOSE CERTA | 5771 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 96/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 101722 | -R$ 0,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-03-2022 | 0 | 041.791.005/0001-67 | CECM SERV MUNICIPAL POÇOS DE CALDAS LTDA | . | 0 - . | . | GERAL | 3059 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101723 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-03-2022 | 0 | 003.773.524/0001-03 | TRT 15ª REGIÃO VARA DO TRABALHO DE HORTOLÂNDIA | . | 0 - . | . | GERAL | 1434 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101724 | R$ 11.171,85 | R$ 11.171,85 | R$ 11.171,85 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-03-2022 | 0 | 003.773.524/0001-03 | TRT 15ª REGIÃO VARA DO TRABALHO DE HORTOLÂNDIA | . | 0 - . | . | GERAL | 1385 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101725 | R$ 11.171,85 | R$ 11.171,85 | R$ 11.171,85 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-03-2022 | 0 | 003.773.524/0001-03 | TRT 15ª REGIÃO VARA DO TRABALHO DE HORTOLÂNDIA | . | 0 - . | . | GERAL | 12455 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101726 | R$ 11.171,85 | R$ 11.171,85 | R$ 11.171,85 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-03-2022 | 0 | 003.773.524/0001-03 | TRT 15ª REGIÃO VARA DO TRABALHO DE HORTOLÂNDIA | . | 0 - . | . | GERAL | 1438 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101727 | R$ 11.171,85 | R$ 11.171,85 | R$ 11.171,85 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-03-2022 | 0 | 003.773.524/0001-03 | TRT 15ª REGIÃO VARA DO TRABALHO DE HORTOLÂNDIA | . | 0 - . | . | GERAL | 16787 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101728 | R$ 11.171,85 | R$ 11.171,85 | R$ 11.171,85 |