Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-02-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER PUB MUN DE HORTOL | . | 0 - . | . | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | IPSPMH | IPSPMH | IPSPMH | . | . | 101864 | R$ 927,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-02-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER PUB MUN DE HORTOL | . | 0 - . | . | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | IPSPMH | IPSPMH | IPSPMH | . | . | 101865 | R$ 99.075,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-02-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER PUB MUN DE HORTOL | . | 0 - . | . | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | IPSPMH | IPSPMH | IPSPMH | . | . | 101866 | R$ 505.114,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-02-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER PUB MUN DE HORTOL | . | 0 - . | . | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | IPSPMH | IPSPMH | IPSPMH | . | . | 101867 | R$ 3.903,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-02-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER PUB MUN DE HORTOL | . | 0 - . | . | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | IPSPMH | IPSPMH | IPSPMH | . | . | 101868 | R$ 36.870,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-02-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER PUB MUN DE HORTOL | . | 0 - . | . | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | IPSPMH | IPSPMH | IPSPMH | . | . | 101869 | R$ 16.378,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 28-02-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER PUB MUN DE HORTOL | . | 0 - . | . | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | IPSPMH | IPSPMH | IPSPMH | . | . | 101870 | R$ 606,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 14-03-2022 | 0 | 009.343.965/0001-51 | PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | GERAL | 8021 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | . | PREGÃO ELETRÔNICO | 101871 | -R$ 11.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 16-03-2022 | 2021 | 003.770.645/0001-00 | MAIC ENGENHARIA EIRELI | . | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Contratação de empresa especializada para construção de vestiário no Jardim Santiago, com fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessária. | MC/CEF897135/19-.VESTIARIO C.FUTEBOL JD. SANTIAGO - CONTRAPARTIDA | 7630 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPORTO E LAZER | DESPORTO COMUNITÁRIO | 2/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | TOMADA DE PREÇOS | 101872 | -R$ 152.947,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 16-03-2022 | 2021 | 003.770.645/0001-00 | MAIC ENGENHARIA EIRELI | . | 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | Contratação de empresa especializada para construção de vestiário no Jardim Santiago, com fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessária. | MC/CEF897135/19-.VESTIARIO C.FUTEBOL JD. SANTIAGO | 7630 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPORTO E LAZER | DESPORTO COMUNITÁRIO | 2/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | ESPORTES - CONVÊNIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | TOMADA DE PREÇOS | 101873 | -R$ 238.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 16-03-2022 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101874 | R$ 1.620,58 | R$ 1.620,58 | R$ 1.620,58 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 16-03-2022 | 0 | 067.995.027/0001-32 | MUNICIPIO DE HORTOLANDIA | . | 0 - . | . | GERAL | 6958 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 101875 | R$ 20.109,67 | R$ 20.109,67 | R$ 20.109,67 |