Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-05-2022 | 0 | 012.889.035/0001-02 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | . | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | RES.SS. 57/20 - CUSTEIO AÇÕES SAÚDE | 5771 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 96/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 102474 | -R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-05-2022 | 0 | 061.610.283/0001-88 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | . | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | EMENDA PARLAMENTAR 2021.072.21099 APOIO FIN CUSTEIO | 2830 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 25/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 102475 | -R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-05-2022 | 0 | 031.652.304/0001-67 | JOSINETE DE JESUS PEREIRA | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | . | GERAL | 16026 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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INDÚSTRIA | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECONÔMICO | SEC.MUNIC.DE DES.ECONÔMICO E TURISMO | . | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 102476 | -R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-05-2022 | 2019 | 011.042.990/0001-47 | GIDEP - GESTAO INTELIGENTE DE DEVEDORES PUBLICOS L | . | 44904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | Constitui objeto deste Contrato a contratação de licença de uso por tempo indeterminado, sem limite de equipamentos para implantação, de Sistema integrado de gestão da recuperação de ativos com saneamento e consolidação dos cadastros e controle integrado da cobrança, visando a gestão integrada dos cadastros da dívida e da cobrança, sincronizado aos cadastros da administração, com todas as suas funcionalidades em ambiente WEB, incluindo implantação, treinamento, suporte, manutenção, saneamento e consolidação do cadastro, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo- Anexo I. | CEF - PMAT- nº 40 88 349-0000001/2-00 - CONTRAPARTIDA | 16545 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 132/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | PREGÃO PRESENCIAL | 102477 | -R$ 1.249,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-05-2022 | 2019 | 011.042.990/0001-47 | GIDEP - GESTAO INTELIGENTE DE DEVEDORES PUBLICOS L | . | 44904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | Constitui objeto deste Contrato a contratação de licença de uso por tempo indeterminado, sem limite de equipamentos para implantação, de Sistema integrado de gestão da recuperação de ativos com saneamento e consolidação dos cadastros e controle integrado da cobrança, visando a gestão integrada dos cadastros da dívida e da cobrança, sincronizado aos cadastros da administração, com todas as suas funcionalidades em ambiente WEB, incluindo implantação, treinamento, suporte, manutenção, saneamento e consolidação do cadastro, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo- Anexo I. | CEF - PMAT- nº 40 88 349-0000001/2-00 - CONTRAPARTIDA | 16545 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 132/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | PREGÃO PRESENCIAL | 102478 | -R$ 622,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-05-2022 | 0 | 0 . . - | FUNDO NAC DE SEG EDUCAÇAO DE TRANSITO | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | . | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 9094 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | . | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 102485 | -R$ 316,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-05-2022 | 2020 | 021.525.358/0001-08 | CRISTIANO COSTA PESSANHA ME | . | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Constitui objeto desta a contratação de empresa especializada em limpeza e tratamento químico de água de piscinas, incluindo fornecimento de produtos,manutenção preventiva de aquecedores, funcionários, controles de PH, e análise da água para a pescina do Centro de Convivência da Melhor Idade Remanso cujo volume é de 150 mil litros de água, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo. | GERAL | 3732 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DIREITOS DA CIDADANIA | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 50/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO DO SUAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 102486 | -R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-05-2022 | 0 | 005.847.630/0001-10 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | . | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes | 6498 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 143/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 102490 | -R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-05-2022 | 0 | 005.847.630/0001-10 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | . | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes | 6498 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 143/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 102491 | -R$ 598,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-05-2022 | 0 | 051.174.001/0001-93 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | . | 0 - . | . | GERAL | 09 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 102492 | R$ 150,82 | R$ 150,82 | R$ 150,82 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 10-05-2022 | 0 | 003.209.790/0001-08 | S.L.G. Instalações e Manutenções Ltda | . | 0 - . | . | GERAL | 24418 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 102493 | R$ 436,77 | R$ 436,77 | R$ 436,77 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 30-04-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER PUB MUN DE HORTOL | . | 0 - . | . | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | IPSPMH | IPSPMH | IPSPMH | . | . | 102498 | -R$ 13.474.082,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |