Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-11-2022 | 0 | 011.255.858-54 | MARIA DE LOURDES SANTOS | . | 0 - . | . | GERAL | 30816 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104336 | R$ 98,61 | R$ 98,61 | R$ 98,61 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-11-2022 | 0 | 437.831.158-50 | DAYANE CARLA TOLEDO FERREIRA | . | 0 - . | . | GERAL | 3872 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | 99/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104337 | R$ 535,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-11-2022 | 0 | 268.022.658-50 | SIMONI MARCELA BUENO | . | 0 - . | . | GERAL | 30483 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104338 | R$ 120,12 | R$ 120,12 | R$ 120,12 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-11-2022 | 0 | 269.648.548-86 | JENNIFFER RENATA FURQUIM | . | 0 - . | . | GERAL | 30472 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104340 | R$ 45,19 | R$ 45,19 | R$ 45,19 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 08-11-2022 | 0 | 378.499.428-84 | JOÉDER MOIA PESCONI | . | 0 - . | . | GERAL | 30460 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 104341 | R$ 109,83 | R$ 109,83 | R$ 109,83 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-11-2022 | 2019 | 004.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) | 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | O objeto do contrato é a prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 2/10/2018, alterações posteriores e demais cominações. legais. | GERAL | 10447 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | . | INEXIGÍVEL | 104343 | -R$ 17.124,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-11-2022 | 2017 | 002.183.750/0001-71 | BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, para asseio e conservação diária, a serem executados nas dependências das unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente Contrato | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 6072 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 35/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO PRESENCIAL | 104344 | -R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 10-11-2022 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | . | 0 - . | . | GERAL | 7608 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 104345 | R$ 790,40 | R$ 790,40 | R$ 790,40 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 31-10-2022 | 0 | 068.008.895/0001-44 | CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | . | 0 - . | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | . | . | 104370 | -R$ 1.843,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 31-10-2022 | 0 | 068.008.895/0001-44 | CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS | 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | . | CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 104371 | -R$ 208.192,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 31-10-2022 | 0 | 068.008.895/0001-44 | CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | . | CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 104372 | -R$ 1.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 31-10-2022 | 0 | 068.008.895/0001-44 | CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | . | CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 104373 | -R$ 14.075,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |