Relatório de Despesas

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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 08-11-2022 0 011.255.858-54 MARIA DE LOURDES SANTOS . 0 - . . GERAL 30816
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . . 104336 R$ 98,61 R$ 98,61 R$ 98,61
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 08-11-2022 0 437.831.158-50 DAYANE CARLA TOLEDO FERREIRA . 0 - . . GERAL 3872
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA 99/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . . 104337 R$ 535,52 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 08-11-2022 0 268.022.658-50 SIMONI MARCELA BUENO . 0 - . . GERAL 30483
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . . 104338 R$ 120,12 R$ 120,12 R$ 120,12
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 08-11-2022 0 269.648.548-86 JENNIFFER RENATA FURQUIM . 0 - . . GERAL 30472
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . . 104340 R$ 45,19 R$ 45,19 R$ 45,19
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 08-11-2022 0 378.499.428-84 JOÉDER MOIA PESCONI . 0 - . . GERAL 30460
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . . 104341 R$ 109,83 R$ 109,83 R$ 109,83
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 09-11-2022 2019 004.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL O objeto do contrato é a prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 2/10/2018, alterações posteriores e demais cominações. legais. GERAL 10447
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ADMINISTRAÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL . PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO CUSTEIO GERAL SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL . INEXIGÍVEL 104343 -R$ 17.124,97 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 09-11-2022 2017 002.183.750/0001-71 BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, para asseio e conservação diária, a serem executados nas dependências das unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente Contrato EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA 6072
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 35/2017 PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO EDUCAÇÃO INFANTIL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS PREGÃO PRESENCIAL 104344 -R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 10-11-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. . 0 - . . GERAL 7608
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104345 R$ 790,40 R$ 790,40 R$ 790,40
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 31-10-2022 0 068.008.895/0001-44 CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL . . 104370 -R$ 1.843,44 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 31-10-2022 0 068.008.895/0001-44 CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS 31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA . CÂMARA MUNICIPAL GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 104371 -R$ 208.192,20 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 31-10-2022 0 068.008.895/0001-44 CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA . CÂMARA MUNICIPAL GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 104372 -R$ 1.090,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 31-10-2022 0 068.008.895/0001-44 CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA . CÂMARA MUNICIPAL GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 104373 -R$ 14.075,75 R$ 0,00 R$ 0,00