Relatório de Despesas Covid-19
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 01-10-2021 | 0 | 012.164.483/0001-49 | DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP | Manutenção da Unidade | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | 23120198 | PJSP - INSUMOS COVID19 | 3101 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 104/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 10794 | R$7.530,00 | R$7.530,00 | R$7.530,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 01-10-2021 | 0 | 064.533.797/0001-75 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. EPP | Manutenção da Unidade | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | 23120198 | PJSP - INSUMOS COVID19 | 3101 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 104/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 10795 | R$72.792,00 | R$72.792,00 | R$72.792,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 24-09-2021 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | PAB Variável | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | . | 53120003 | FNS CORONAVIRUS - COVID 19 - CONTRAPARTIDA | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 10408 | R$2.791,06 | R$2.791,06 | R$2.791,06 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 20-09-2021 | 0 | 067.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | 53120003 | FNS CORONAVIRUS - COVID 19 - CONTRAPARTIDA | 3013 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 41/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 10035 | (R$51,97) | R$0,00 | R$0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 20-09-2021 | 0 | 001.857.076/0001-09 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Medicamentos | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | 53120003 | FNS CORONAVIRUS - COVID 19 - CONTRAPARTIDA | 3013 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 41/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 10039 | (R$2,38) | R$0,00 | R$0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 28-09-2021 | 0 | 001.854.654/0001-45 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | 23120001 | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19 | 3453 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 129/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 10645 | R$11.250,00 | R$11.250,00 | R$11.250,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 28-09-2021 | 0 | 055.309.074/0001-04 | CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA | Manutenção da Unidade | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | 23120001 | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19 | 3453 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 129/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 10646 | R$19.200,00 | R$19.200,00 | R$19.200,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 28-09-2021 | 0 | 055.309.074/0001-04 | CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA | Manutenção da Unidade | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | 23120001 | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19 | 3453 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 129/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 10647 | R$9.600,00 | R$9.600,00 | R$9.600,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 28-09-2021 | 0 | 037.778.759/0001-00 | CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | Manutenção da Unidade | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | 23120001 | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19 | 3453 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 129/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 10649 | R$6.440,00 | R$6.440,00 | R$6.440,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 28-09-2021 | 0 | 012.164.483/0001-49 | DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP | Manutenção da Unidade | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | 23120001 | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19 | 4719 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 75/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 10651 | R$19.687,50 | R$3.675,00 | R$3.675,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 22-09-2021 | 0 | 0 . . - | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS - PMH | Proteção Social Especial | 33903607 - ESTAGIÁRIOS | . | 53120010 | FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL COMPL.-COVID19 - PORT.378/20 | 9558 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 10261 | R$1.875,00 | R$1.875,00 | R$1.875,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 20-09-2021 | 2021 | 031.227.691/0001-94 | M. DE L. TRINDADE DA SILVA – MOVEIS | Proteção Social Básica | 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | Aquisição de móveis de escritório - CRAS | 53120009 | FNAS-PROTEÇÃO BASICA COMPL.-COVID19 - ´PORTARIA 378/20 | 6123 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 107/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 10087 | R$31.160,00 | R$31.160,00 | R$31.160,00 |