Relatório de Despesas Covid-19
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 05-10-2021 | 0 | 008.325.711/0001-48 | BELEM FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | 23120198 | PJSP - INSUMOS COVID19 | 4838 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 84/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 10856 | R$10.500,00 | R$10.500,00 | R$10.500,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 20-10-2021 | 0 | 012.164.483/0001-49 | DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP | Manutenção da Unidade | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | 23120001 | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19 | 3101 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 104/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 11338 | R$1.499,40 | R$1.499,40 | R$1.499,40 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 25-10-2021 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | PAB Variável | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | . | 53120003 | FNS CORONAVIRUS - COVID 19 - CONTRAPARTIDA | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 11555 | R$13.479,99 | R$13.479,99 | R$13.479,99 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 25-10-2021 | 0 | 00000000000858 | FERIAS | PAB Variável | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | . | 53120003 | FNS CORONAVIRUS - COVID 19 - CONTRAPARTIDA | 9262 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 11587 | R$6.188,91 | R$6.188,91 | R$6.188,91 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 26-10-2021 | 0 | 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | PAB Variável | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | 53120003 | FNS CORONAVIRUS - COVID 19 - CONTRAPARTIDA | 9172 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 11699 | R$166.498,89 | R$166.498,89 | R$166.498,89 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 27-10-2021 | 2020 | 007.400.978/0003-51 | ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO | Gestão dos Serviços de Saúde | 33503904 - CONTRATO DE GESTÃO | O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto apoio técnico, gerenciamento e a execução de ações e serviços de saúde em consonânciacom as Políticas de Saúde do Sistema Único de saúde - SUS, as diretrizes e modelos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de assegurar assistência integral, resolutiva e de qualidade no âmbito da Rede de Saúde Municipal. | 53120003 | FNS CORONAVIRUS - COVID 19 - CONTRAPARTIDA | 3036 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 11896 | R$1.336.500,00 | R$1.336.500,00 | R$1.336.500,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 26-10-2021 | 0 | 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | PAB Variável | 31901147 - LICENÇA PRÊMIO | . | 53120003 | FNS CORONAVIRUS - COVID 19 - CONTRAPARTIDA | 9172 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 11712 | R$5.827,47 | R$5.827,47 | R$5.827,47 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 27-10-2021 | 0 | 034.686.134/0001-20 | SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA | Manutenção da Unidade | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | 23120001 | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19 | 2908 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 112/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 11903 | R$37.440,00 | R$37.440,00 | R$37.440,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 27-10-2021 | 0 | 041.550.166/0001-69 | CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Manutenção da Unidade | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | 23120001 | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19 | 3453 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 129/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 11922 | R$4.000,00 | R$4.000,00 | R$4.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 27-10-2021 | 0 | 037.778.759/0001-00 | CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | Manutenção da Unidade | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | 23120001 | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19 | 3453 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 129/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 11923 | R$21.885,00 | R$16.785,00 | R$16.785,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 27-10-2021 | 0 | 012.164.483/0001-49 | DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP | Manutenção da Unidade | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | 23120001 | AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19 | 3101 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 123/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 11924 | R$104.293,85 | R$0,00 | R$0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Cód. Dest. de Recurso | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-11-2021 | 2020 | 007.400.978/0003-51 | ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO | Gestão dos Serviços de Saúde | 33503904 - CONTRATO DE GESTÃO | O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto apoio técnico, gerenciamento e a execução de ações e serviços de saúde em consonânciacom as Políticas de Saúde do Sistema Único de saúde - SUS, as diretrizes e modelos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de assegurar assistência integral, resolutiva e de qualidade no âmbito da Rede de Saúde Municipal. | 53120003 | FNS CORONAVIRUS - COVID 19 - CONTRAPARTIDA | 3036 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12163 | R$623.232,00 | R$623.232,00 | R$623.232,00 |