Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1682 | R$ 25.258,71 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1683 | R$ 1.407,49 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1684 | R$ 5.629,97 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1685 | R$ 5.845,75 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1686 | R$ 23.383,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 2021 | 01-01-1900 | 021.276.825/0001-03 | SILVIO VIGIDO | EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - AP | 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALAR | EQUIP.P/UBS E USF'S-CONV.13 845 145 0001/17002 | 3941 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 158/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | INVESTIMENTOS - SUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 1681 | R$ 2.860,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1688 | R$ 164.821,68 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1689 | R$ 1.764,69 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 066.132.267/0001-40 | NIVALDO MANHANI EIRELI EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 1762 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | 93/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO | 1678 | R$ 8.435,10 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 2021 | 01-01-1900 | 007.554.943/0001-05 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME | EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - AE | 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO. COVID19 | 3941 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 158/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | INVESTIMENTOS - SUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO | 1679 | R$ 24.660,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1680 | R$ 6.314,68 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1687 | R$ 10.812,30 |