Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 0 . . - | PMH. BENEFÍCIO TEMP. AJUDA FINAN.-LEI 2587/11 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 10660 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1690 | R$ 13.950,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1691 | R$ 44.303,08 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | DÍVIDA PÚBLICA | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1692 | R$ 3,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 004.602.194/0002-37 | PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS INSTALAÇÃ | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | GERAL | 8021 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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GESTÃO AMBIENTAL | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 9/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | AÇÕES DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST. | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUST. | DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 1693 | R$ 2.100,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 033.205.718/0001-73 | CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MATAO EIRELLI | PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | GERAL | 7710 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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GESTÃO AMBIENTAL | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 21/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | AÇÕES DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST. | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUST. | DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE, EQUILÍBRIO E QUALIDADE AMBIENTAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 1694 | R$ 9.619,37 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 005.656.853/0001-08 | TECHNICAL NET COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | 4038 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 147/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | PREGÃO ELETRÔNICO | 1701 | R$ 30.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 2020 | 01-01-1900 | 002.190.877/0001-18 | ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Contratação de empresa especializada na execução de serviços de limpeza hospitalar com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, abastecimento e reposição de materiais nos locais determinados na relação de endereços constantes no Anexo I, conforme Anexo I Memorial Descritivo. | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 3352 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 47/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO PRESENCIAL | 1696 | -R$ 956.014,32 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 2020 | 01-01-1900 | 002.190.877/0001-18 | ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Contratação de empresa especializada na execução de serviços de limpeza hospitalar com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, abastecimento e reposição de materiais nos locais determinados na relação de endereços constantes no Anexo I, conforme Anexo I Memorial Descritivo. | E. PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB | 3352 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 47/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO PRESENCIAL | 1697 | R$ 956.014,32 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 2020 | 01-01-1900 | 007.400.978/0003-51 | ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 33508500 - CONTRATO DE GESTÃO | O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto apoio técnico, gerenciamento e a execução de ações e serviços de saúde em consonânciacom as Políticas de Saúde do Sistema Único de saúde - SUS, as diretrizes e modelos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de assegurar assistência integral, resolutiva e de qualidade no âmbito da Rede de Saúde Municipal. | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 3036 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1698 | -R$ 1.987.907,80 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 035.617.264/0001-73 | MARLON DA SILVA BUENO COMERCIAL GESTÃO PRODUÇÕES E | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | 4038 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 147/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | PREGÃO ELETRÔNICO | 1699 | R$ 223.600,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 007.400.978/0003-51 | ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 33508500 - CONTRATO DE GESTÃO | . | E. PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB | 3036 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1700 | R$ 1.987.907,80 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 18-02-2022 | 0 | 01-01-1900 | 009.461.647/0001-95 | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A | CIDADE DIGITAL | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 685 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
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ADMINISTRAÇÃO | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 33/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.URB. E GESTÃO ESTR. | GESTÃO CIDADE PLANEJADA E INTELIGENTE | PREGÃO ELETRÔNICO | 1695 | R$ 312,00 |