Relatório de Despesas

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Despesas Empenhadas


Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 06-02-2019 0 01-01-1900 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Dívida Pública 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
Encargos Especiais Serviço da Dívida Interna /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1115 R$ 244.372,13
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 06-02-2019 0 01-01-1900 284.076.788-05 SILVIA MARCIA DOS SANTOS Manutenção da Unidade 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
Essencial à Justiça Representação Judicial e Extrajudicial /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1116 R$ 1.000,00
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 06-02-2019 0 01-01-1900 026.162.895/0001-54 NIRAILDES FERREIRA DOS SANTOS ME Manutenção da Unidade 33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR . EDUCAÇÃO INFANTIL 11762
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
Educação Educação Infantil /0 PREFEITURA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1117 R$ 3.400,00
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 06-02-2019 0 01-01-1900 060.985.017/0001-77 Conselho Regional de Engenharia, Arq, e agronomia Manutenção da Unidade 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
Administração Planejamento e Orçamento /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJ. URBANO SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1118 R$ 85,96
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 06-02-2019 0 01-01-1900 051.174.001/0001-93 S. Paulo Trib de Justiça -Requisitórios- E.C.62/09 Requisitórios 31906799 - OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS . GERAL 4345
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
Encargos Especiais Outros Encargos Especiais /0 PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1119 R$ 569.579,33
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 06-02-2019 0 01-01-1900 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SETRANSP Manutenção da Unidade 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS . GERAL 18118
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1126 R$ 131,46
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 06-02-2019 2018 01-01-1900 009.245.959/0001-61 VRRL INFORMATICA LTDA EPP Cidade Digital 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais para construção de fibra óptica, conforme Anexo I, do Memorial Descritivo. O presente contrato terá vigência de 90 dias, pelo período de 21/12/18 a 20/03/19. CV.791029/13-AQUIS.EQUIP.C/AMPLIAÇÃO DE REDE 14150
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
Administração Tecnologia da Informatização 111/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA PREGÃO PRESENCIAL 1121 R$ 24.608,61
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 06-02-2019 0 01-01-1900 040.432.544/0001-47 CLARO S/A Energia Elétrica / Água / Telefone 33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
Saúde Atenção Básica /0 PREFEITURA MUNICIPAL BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1122 R$ 7,26
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 06-02-2019 0 01-01-1900 040.432.544/0001-47 CLARO S/A Energia Elétrica / Água / Telefone 33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL . ENSINO FUNDAMENTAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
Educação Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1123 R$ 2,81
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 06-02-2019 0 01-01-1900 033.050.196/0001-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL Energia Elétrica / Água / Telefone 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL CUSTEIO GERAL SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1124 R$ 7.715,85
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 06-02-2019 0 01-01-1900 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Manutenção da Unidade 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS . GERAL 17032
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
Administração Administração Geral /0 PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1125 R$ 704,33
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2019 06-02-2019 2018 01-01-1900 009.245.959/0001-61 VRRL INFORMATICA LTDA EPP Cidade Digital 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais para construção de fibra óptica, conforme Anexo I, do Memorial Descritivo. O presente contrato terá vigência de 90 dias, pelo período de 21/12/18 a 20/03/19. CV.791029/13-AQUIS.EQUIP.C/AMPLIAÇÃO DE REDE 14150
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
Administração Tecnologia da Informatização 111/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA PREGÃO PRESENCIAL 1120 R$ 74.605,79