Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 25-07-2022 | 0 | 044.734.671/0001-51 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes | 613 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 22/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 8051 | R$ 481,00 | R$ 481,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 11-10-2022 | 2022 | 047.218.979/0001-32 | ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Pavimentação e Drenagem. | GERAL | 4125 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | INFRAESTRUTURA URBANA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | TOMADA DE PREÇOS | 8052 | R$ 1.489.573,00 | R$ 16.105,59 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 10-11-2022 | 2022 | 047.218.979/0001-32 | ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Pavimentação e Drenagem. | GERAL | 4125 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | INFRAESTRUTURA URBANA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | TOMADA DE PREÇOS | 8052 | R$ 1.489.573,00 | R$ 105.625,35 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-09-2022 | 2022 | 047.218.979/0001-32 | ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Pavimentação e Drenagem. | GERAL | 4125 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | INFRAESTRUTURA URBANA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | TOMADA DE PREÇOS | 8052 | R$ 1.489.573,00 | R$ 111.546,44 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 10-08-2022 | 0 | 042.579.294/0001-06 | FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | E. PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB | 1282 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 34/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 8053 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-07-2022 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÍVIDA PÚBLICA | 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 8062 | R$ 250.308,11 | R$ 250.308,11 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 27-07-2022 | 0 | 028.123.417/0001-60 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA M | MEDICAMENTOS | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes | 4473 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 172/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 8058 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 30-09-2022 | 0 | 008.231.734/0001-93 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | MEDICAMENTOS | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes | 4473 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 172/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 8059 | R$ 156,00 | R$ 156,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 09-09-2022 | 0 | 015.674.262/0001-09 | SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 3939 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 143/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | PREGÃO ELETRÔNICO | 8060 | R$ 8.340,00 | R$ 3.808,86 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 29-07-2022 | 0 | 015.674.262/0001-09 | SYM COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 3939 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 143/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | PREGÃO ELETRÔNICO | 8060 | R$ 8.340,00 | R$ 4.531,14 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-07-2022 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÍVIDA PÚBLICA | 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 8061 | R$ 136.760,76 | R$ 136.760,76 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 23-08-2022 | 0 | 041.937.665/0001-03 | AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA | 607 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 18/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREGÃO ELETRÔNICO | 8055 | R$ 7.282,00 | R$ 7.282,00 |