Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-08-2022 | 0 | 009.461.647/0001-95 | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 2275 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 61/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | PREGÃO ELETRÔNICO | 8096 | R$ 825,00 | R$ 385,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-09-2022 | 0 | 009.461.647/0001-95 | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 2275 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 61/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | PREGÃO ELETRÔNICO | 8096 | R$ 825,00 | R$ 330,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-09-2022 | 0 | 042.579.294/0001-06 | FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI | DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | GERAL | 1282 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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DIREITOS DA CIDADANIA | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 34/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS TRANSVERSAIS E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 8097 | R$ 7.560,00 | R$ 7.560,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 17-08-2022 | 0 | 005.808.628/0001-31 | SAMUEL PADOVAM ME | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | GERAL | 2756 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | 100/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | PREGÃO ELETRÔNICO | 8098 | R$ 543,00 | R$ 543,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 05-12-2022 | 0 | 052.344.504/0001-22 | CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 15373 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 8099 | R$ 49.999,80 | R$ 24.999,90 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 26-07-2022 | 0 | 010.312.875/0001-82 | COMERCIAL MENDONÇA E TOMAZIN LTDA ME | GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | GERAL | 4561 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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DESPORTO E LAZER | DESPORTO COMUNITÁRIO | 195/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO ELETRÔNICO | 8108 | R$ 10.008,80 | R$ 3.366,85 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 15-08-2022 | 0 | 005.005.873/0001-00 | PORTAL LTDA | MEDICAMENTOS | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes | 3923 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 178/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 8100 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-07-2022 | 0 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | GESTÃO DE CUSTEIO, ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAL | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 8103 | R$ 5.934,27 | R$ 5.934,27 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-07-2022 | 0 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | E. PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 8104 | R$ 22.427,79 | R$ 22.427,79 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-07-2022 | 0 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | SAÚDE–GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 8105 | R$ 75.262,25 | R$ 75.262,25 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-07-2022 | 0 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | GESTÃO DE CUSTEIO ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE DA SAÚDE | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | SAÚDE–GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 8107 | R$ 2.958,63 | R$ 2.958,63 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 01-11-2022 | 0 | 052.344.504/0001-22 | CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 15373 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 8099 | R$ 49.999,80 | R$ 24.999,90 |