Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 15-03-2018 | 0 | 020.748.707/0001-98 | ELO TECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA ME | Manutenção da Unidade | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | . | GERAL | 15581 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Urbanismo | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 123/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | . | PREGÃO PRESENCIAL | 100572 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 18-09-2018 | 0 | 014.898.461/0001-38 | CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA - ME | Atendimento ao Dependente Químico | 33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | . | SAÚDE–GERAL | 5078 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100573 | R$ 11.160,00 | R$ 1.860,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 13-04-2018 | 0 | 014.898.461/0001-38 | CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA - ME | Atendimento ao Dependente Químico | 33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | . | SAÚDE–GERAL | 5078 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100573 | R$ 11.160,00 | R$ 5.580,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 15-06-2018 | 0 | 014.898.461/0001-38 | CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA - ME | Atendimento ao Dependente Químico | 33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | . | SAÚDE–GERAL | 5078 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100573 | R$ 11.160,00 | R$ 3.720,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 19-01-2018 | 0 | 006.372.233/0001-00 | IT2 BRASIL - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS D | Manutenção da Unidade | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | . | SAÚDE–GERAL | 15581 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Saúde | Administração Geral | 123/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100574 | R$ 222,50 | R$ 222,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 11-01-2018 | 0 | 021.307.243/0001-47 | O.M.C. COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | Kit Escolar | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 20490 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Educação | Ensino Fundamental | 93/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100578 | R$ 1.459.643,10 | R$ 652.500,86 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 10-04-2018 | 2017 | 025.189.178/0001-53 | HURBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva em Centrais Telefônicas e instalações de novas linhas telefônicas com fornecimento de materiais, conforme especificações contidas no ANEXO I Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | ENSINO FUNDAMENTAL | 18147 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Educação | Administração Geral | 92/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100576 | R$ 8.400,00 | R$ 7.916,70 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 20-02-2018 | 2017 | 025.189.178/0001-53 | HURBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva em Centrais Telefônicas e instalações de novas linhas telefônicas com fornecimento de materiais, conforme especificações contidas no ANEXO I Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | ENSINO FUNDAMENTAL | 18147 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Educação | Administração Geral | 92/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100576 | R$ 8.400,00 | R$ 483,30 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 11-01-2018 | 0 | 021.307.243/0001-47 | O.M.C. COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | Kit Escolar | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 20490 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Educação | Ensino Fundamental | 93/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100577 | R$ 305.559,15 | R$ 305.559,15 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 11-01-2018 | 0 | 021.307.243/0001-47 | O.M.C. COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | Kit Escolar | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 20490 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Educação | Ensino Fundamental | 93/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100578 | R$ 1.459.643,10 | R$ 363.072,85 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 11-01-2018 | 0 | 021.307.243/0001-47 | O.M.C. COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP | Kit Escolar | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 20490 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Educação | Ensino Fundamental | 93/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100578 | R$ 1.459.643,10 | R$ 444.069,39 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2018 | 08-03-2018 | 2017 | 025.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEF.EIRELI | Combustíveis e Lubrificantes | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis em Veículos e outros serviços prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível, compreendendo a distribuição de: etanol, gasolina comum, diesel, bem como serviços complementares de colocação de óleo, lubrificantes e derivados e serviços de lavagens para a frota de veículos automotores da Prefeitura Municipal de Hortolândia",conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo" que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | ENSINO FUNDAMENTAL | 8012 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
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Educação | Administração Geral | 84/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100575 | R$ 17.916,00 | R$ 17.916,00 |