Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 07-02-2020 | 0 | 024.479.444/0001-10 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | PAB Estadual | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO - CONV. 692/2019 | 3583 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Atenção Básica | 33/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1328 | R$ 667,50 | R$ 667,50 | R$ 667,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 07-02-2020 | 0 | 024.479.444/0001-10 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | PAB Estadual | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO - CONV. 692/2019 | 3583 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Atenção Básica | 33/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1329 | R$ 5.999,20 | R$ 5.999,20 | R$ 5.999,20 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 07-02-2020 | 0 | 024.479.444/0001-10 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME | PAB Estadual | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO - CONV. 692/2019 | 4374 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Atenção Básica | 55/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1330 | R$ 31.309,00 | R$ 31.309,00 | R$ 31.309,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 07-02-2020 | 0 | 027.885.491/0001-51 | HOSPEC HOSPITALAR LTDA | PAB Estadual | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO - CONV. 692/2019 | 4374 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Atenção Básica | 55/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1331 | R$ 32.190,00 | R$ 32.190,00 | R$ 32.190,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 07-02-2020 | 0 | 022.480.778/0001-88 | CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI - ME | PAB Estadual | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO - CONV. 692/2019 | 4374 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Atenção Básica | 55/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1332 | R$ 9.482,00 | R$ 9.482,00 | R$ 9.482,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 07-02-2020 | 0 | 009.603.161/0001-44 | BMD-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | PAB Estadual | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO - CONV. 692/2019 | 4374 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Atenção Básica | 55/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1333 | R$ 19.154,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 07-02-2020 | 0 | 021.578.205/0001-29 | PRAG MINAS COMÉRCIO AGROPECUÁRIO EIRELI ME | Segurança Alimentar e Nutricional | 33903011 - MATERIAL QUÍMICO | . | GERAL | 5007 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Assistência Comunitária | 50/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 1334 | R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 07-02-2020 | 0 | 000000000001760 | IPSPMH - ACORDO CADPREV Nº 02047/17 | Dívida Pública | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1335 | R$ 2.692,91 | R$ 2.692,91 | R$ 2.692,91 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 07-02-2020 | 0 | 000000000001760 | IPSPMH - ACORDO CADPREV Nº 02047/17 | Dívida Pública | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1336 | R$ 20.714,73 | R$ 20.714,73 | R$ 20.714,73 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 07-02-2020 | 0 | 000000000001762 | IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02025/2017 | Dívida Pública | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1337 | R$ 2.908,93 | R$ 2.908,93 | R$ 2.908,93 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 07-02-2020 | 0 | 000000000001762 | IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02025/2017 | Dívida Pública | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1338 | R$ 22.376,41 | R$ 22.376,41 | R$ 22.376,41 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 07-02-2020 | 0 | 000000000001761 | IPSPMH- ACORDO CADPREV -Nº 02024/2017 | Dívida Pública | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encargos Especiais | Serviço da Dívida Interna | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1339 | R$ 648,38 | R$ 648,38 | R$ 648,38 |