Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2019 | 346.890.012-00 | IZABEL MATOS DA SILVA BRASIL | Cultura e Cidadania | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | O objeto do presente instrumento consiste na prestação de serviços ao MUNICíPIO como arte-educador(a) nos Espaços Culturais vinculados à Secretaria de Cultura e de parceiros, referentes a 63 horas do curso/componente curricular de Expressã.o Vocal. | GERAL | 10273 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Cultura | Difusão Cultural | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE CULTURA | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100586 | R$ 714,00 | R$ 714,00 | R$ 714,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 008.528.442/0001-17 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Manutenção da Unidade | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 10600 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Administração Geral | 84/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100587 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 001.356.570/0001-81 | BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Manutenção da Unidade | 33903969 - SEGUROS EM GERAL | . | EDUCAÇÃO INFANTIL | 11040 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Educação Infantil | 67/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100588 | R$ 8.453,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 032.624.131/0001-36 | COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 13088 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Educação Infantil | 124/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100589 | R$ 559.098,78 | R$ 559.098,78 | R$ 559.098,78 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 032.624.131/0001-36 | COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 13088 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Educação Infantil | 124/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100590 | R$ 41.380,00 | R$ 41.380,00 | R$ 41.380,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2019 | 032.523.576/0001-20 | WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Aquisição de veículo ambulância tipo “A” - para remoções simples e de caráter eletivo, conforme Memorial Descritivo.þÿ | SAÚDE–GERAL | 10075 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 100/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100591 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2017 | 008.170.849/0001-15 | DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | Manutenção da Unidade | 33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | Constitui-se como objeto deste contrato o fornecimento de serviço de telecomunicação de acesso dedicado à internet através de uma conexão com capacidade de tráfego real de dados de 200 Mbps (full duplex) em fibra óptica, fim a fim, incluindo serviço de cabeamento, instalação e configuração dos equipamentos, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcritas fossem. | SAÚDE–GERAL | 11524 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Administração Geral | 70/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100592 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2013 | 155.432.688-58 | SONIE GARCIA SARLI LIMA | Locação de Imóveis | 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOAQUIM GUILHERME DA COSTA, 460 - PQ.ORTOLÂNDIA, DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | SAÚDE–GERAL | 9670 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100593 | R$ 3.516,76 | R$ 3.516,76 | R$ 3.516,76 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2019 | 011.164.874/0001-09 | RC. NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA | Alimentação Escolar | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar, nas escolas das redes municipais de educação, Instituição Federal e entidades que prestam assistência a criança e jovens em idade escolar. | QESE Quota Estadual do Salario Educação | 10737 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Alimentação e Nutrição | . | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100594 | R$ 298.000,00 | R$ 193.463,46 | R$ 193.463,46 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 072.781.313/0001-35 | PRATO FINO MOGI GUAÇU REFEIÇÕES - LTDA EPP | Manutenção da Unidade | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | PLENA | 3370 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 32/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100595 | R$ 32.600,50 | R$ 32.600,50 | R$ 32.600,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 053.437.315/0001-67 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | Manutenção da Unidade | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA | 10600 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Vigilância Epidemiológica | 84/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100596 | R$ 147,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 005.371.724/0001-65 | LUCIMARA ZÉRIO EPP | Manutenção da Unidade | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 5006 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Educação Infantil | 51/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100597 | R$ 916,17 | R$ 916,17 | R$ 916,17 |