Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01-01-2020 | 0 | 014.112.327/0001-60 | BIOFAC INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Medicamentos | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes | 18665 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 13/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100598 | R$ 7.541,75 | R$ 7.541,75 | R$ 7.541,75 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01-01-2020 | 0 | 014.112.327/0001-60 | BIOFAC INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Medicamentos | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes | 18664 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 12/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100599 | R$ 22.640,72 | R$ 22.640,72 | R$ 22.640,72 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01-01-2020 | 0 | 005.781.016/0001-00 | T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP | Gestão dos Resíduos Sólidos | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | CONT.REPAS.846175/17- CEF.MINIST.CIDADES-PEV 02 | 5177 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | MEIO AMBIENTE - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DES. SUTENTÁVEL | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100600 | R$ 6.955,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01-01-2020 | 2013 | 168.408.338-95 | DIRCE CASTILHO MOUCO ( ALFHA ) | Locação de Imóveis | 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ALDA LOURENÇO FRANCISCO, 353, REMANSO CAMPINEIRO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, PELO PERÍODO DE 30/11/13 A 29/11/18. | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 16292 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistência Social | Assistência Comunitária | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - INCLUSÃO SOCIAL | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100601 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01-01-2020 | 2015 | 051.212.348/0001-83 | RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Esporte | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Contratação de empresa especializada para construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - no Jardim Amanda, Hortolândia - S.P., com o fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários", conforme consta do Memorial Descritivo, das Planilhas Quantitativa e Orçamentária, do Cronograma Físico-Financeiro e demais anexos.PRAZO 7 MESES CONTADOS DA DATA DA 1º O.SERVIÇO. | CIE-CENTRO INICIAÇÃO ESPORTIVO - CONTRAPARTIDA | 21744 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | CONCORRÊNCIA | 100602 | R$ 36.369,61 | R$ 36.369,61 | R$ 36.369,61 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01-01-2020 | 2017 | 000.626.646/0001-89 | CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL L | Manutenção da Unidade | 33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE | Contratação de licenças de uso de sistemas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária, Tesouraria, envolvendo peças do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA), Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado com Código de Barras, Patrimônio com Código de Barras e nformações gerais, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 17013 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administração | Administração Financeira | 89/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 100603 | R$ 22.676,00 | R$ 22.676,00 | R$ 22.676,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01-01-2020 | 2017 | 025.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEF.EIRELI | Combustíveis e Lubrificantes | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis em Veículos e outros serviços prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível, compreendendo a distribuição de: etanol, gasolina comum, diesel, bem como serviços complementares de colocação de óleo, lubrificantes e derivados e serviços de lavagens para a frota de veículos automotores da Prefeitura Municipal de Hortolândia",conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo" que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | SAÚDE–GERAL | 8012 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Administração Geral | 84/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100604 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01-01-2020 | 2019 | 018.304.351/0001-51 | BRASIL EVENTOS E FESTAS LTDA. | Cultura e Cidadania | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa especializada para a realização do evento "Re-virada Cultural Regional 2019", a realizar-se nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2019, no parque socioambiental Renato Dobelin, na rua Caetano Basso - Vila São Francisco, no município de Hortolândia. | RE-VIRADA CULTURAL REGIONAL 2017 | 12510 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultura | Difusão Cultural | 7/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | CULTURA E ESPORTES - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | CONVITE | 100605 | R$ 78.630,00 | R$ 78.630,00 | R$ 78.630,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01-01-2020 | 2014 | 074.077.371/0001-08 | LINEAR ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/S LTDA | Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável - Hortolândia - SP | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos necessários e desenvolvimento de projetos básicos para obtenção de outorgas junto ao DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme consta do memorial descritivo, planilhas, cronograma físico-financeiro e demais anexos que passam a fazer parte deste contrato. Vigência de 13/janeiro de 2015 a 12/maio de 2015. | CAF-PROG.INFRAESTRUTURA URBANA - DESENV.SUSTENTAVEL | 9281 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 7/2014 | PREFEITURA MUNICIPAL | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | TOMADA DE PREÇOS | 100606 | R$ 46.301,40 | R$ 46.301,40 | R$ 46.301,40 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01-01-2020 | 2019 | 011.164.874/0001-09 | RC. NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA | Alimentação Escolar | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar, nas escolas das redes municipais de educação, Instituição Federal e entidades que prestam assistência a criança e jovens em idade escolar. | QESE Quota Estadual do Salario Educação | 10737 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação | Alimentação e Nutrição | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100607 | R$ 139.350,54 | R$ 139.350,54 | R$ 139.350,54 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01-01-2020 | 2019 | 005.119.347/0001-71 | AMERICA LATINA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP | Segurança Alimentar e Nutricional | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Execução das Obras de Ampliação e Modernização do Banco de Alimentos localizado à Rua Maria Catarina Vasconcellos Pinheiro, nº 65, Município de Hortolândia SP. | CEF - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS | 17592 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistência Social | Assistência Comunitária | 6/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | TOMADA DE PREÇOS | 100608 | R$ 335.000,00 | R$ 181.059,33 | R$ 181.059,33 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01-01-2020 | 0 | 020.419.709/0001-33 | CIRURGICA ONIX EIRELI ME | Medicamentos | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | Grupo Asma/Renite/Hipertensão/Diabetes | 18667 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | 14/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100609 | R$ 2.622,00 | R$ 2.497,80 | R$ 2.497,80 |