Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2019 | 008.652.626/0001-94 | F3 COMERCIO EIRELI-ME | Equipamentos da Saúde | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Aquisição de eletroeletrônicos, conforme Anexo I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | INFORMATIZAÇÃO COMPLEXOS REGUL.SERV.SAUDE-PORT.3015/11 | 16075 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | 130/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100958 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2019 | 009.106.056/0001-08 | CDR CLINICA DE DOENÇAS RENAIS LTDA | Manutenção da Unidade | 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | contratação de empresa especializada na prestação de serviços relacionados aos procedimentos de hemodiálise, diálise peritoneal ambulatorial contínua, diálise peritoneal automática, diálise peritoneal intermitente e demais atividades afins, para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, conforme condições e especificações contidas no Memorial Descritivo e na Proposta Comercial da CONTRATADA, que passam a fazer parte integrante do presente instrumento contratual como se aqui transcritos fossem. | PLENA | 451 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | INEXIGÍVEL | 100959 | R$ 881.548,15 | R$ 881.548,15 | R$ 881.548,15 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 013.388.555/0001-02 | C.A. DE O. NEVES - ME | Manutenção da Unidade | 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | . | EDUCAÇÃO INFANTIL | 8737 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Educação Infantil | 50/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100960 | R$ 177,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 000.874.929/0001-40 | Med Center Comercial LTDA | PAB Estadual | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 17230 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | 9/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100961 | R$ 58.538,98 | R$ 58.538,98 | R$ 58.538,98 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 034.028.316/7101-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Manutenção da Unidade | 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | . | GERAL | 18042 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100962 | R$ 81.030,76 | R$ 14.226,71 | R$ 14.226,71 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 343.596.298-42 | LEONARDO PELUZO | Incentivo ao Emplacamento no Município | 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | . | GERAL | 8133 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100963 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2019 | 022.450.200/0002-60 | PS COMPANY COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | Equipamentos da Saúde | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Aquisição de eletroeletrônicos, conforme Anexo I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | INFORMATIZAÇÃO COMPLEXOS REGUL.SERV.SAUDE-PORT.3015/11 | 16075 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | 130/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100964 | R$ 465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 007.074.869/0001-20 | DIARIOS PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA E | Serviço de Publicidade Legal | 33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | . | GERAL | 5508 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Comunicação Social | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100965 | R$ 93,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2019 | 025.136.184/0001-42 | NET Benefícios Ltda. | Apoio ao Servidor | 33903972 - VALE-TRANSPORTE | þÿContratação de empresa especializada na prestação de serviços para administração de vale transporte nos formatos de créditos eletrônicos a serem carregados, mensalmente em cartões, conforme Memorial Descritivo. | GERAL | 28431 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | 129/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 100966 | R$ 14.573,49 | R$ 4.114,80 | R$ 4.114,80 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 022.450.200/0002-60 | PS COMPANY COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | Manutenção da Unidade | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 14785 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Atenção Básica | 123/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100967 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2015 | 002.190.877/0001-18 | MARA SILVIA PEZINATO - ME | Manutenção da Unidade | 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza hospitalar, visando a obtenção de adequada condição de salubridade e higiene, sob inteira responsabilidade da contratada, em dependências médico-hospitalares, como o fornecimento de mão de obra qualificada, saneantes domissanitários, materiais de consumo e higiene pessoal e equipamentos | PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA | 5820 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Saúde | Vigilância Epidemiológica | 30/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 100968 | R$ 299,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 017.550.572/0001-47 | N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME | Manutenção da Unidade | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 14869 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Educação Infantil | 2/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100969 | R$ 17.482,59 | R$ 17.482,59 | R$ 17.482,59 |