Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 568.834.719-87 | LEDA CRISTINA GONÇALVES | Pessoal e Encargos | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100982 | R$ 1.788,27 | R$ 1.788,27 | R$ 1.788,27 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | Pessoal e Encargos | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Segurança Pública | Policiamento | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100983 | R$ 13.510,88 | R$ 13.510,88 | R$ 13.510,88 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2018 | 002.647.165/0001-85 | CONVERD CONSTRUÇAO CIVIL EIRELI | Locação de Máquinas e Equipamentos: Manutenção de Vias e Áreas Púb./Córregos e Lagos | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Serviços de limpeza e conservação de vias, córregos, lagos e áreas públicas do município, com fornecimento de máquinas, caminhões e equipamentos, inclusive combustível, motoristas e operadores devidamente habilitados e qualificados. | GERAL | 2468 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Urbanismo | Serviços Urbanos | 1/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | CONCORRÊNCIA | 100984 | R$ 5.463,19 | R$ 5.463,19 | R$ 5.463,19 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 015.129.214/0001-30 | BARNABE PRODUÇÕES E PROMOÇÕES EIRELI EPP | Políticas Públicas para Juventude | 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | . | GERAL | 14658 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Direitos da Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 109/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | PREGÃO PRESENCIAL | 100985 | R$ 93,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 001.831.435/0001-40 | DOBEFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | Manutenção da Unidade | 33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | . | GERAL | 13810 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Administração | Administração Geral | 103/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 100986 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2018 | 005.650.540/0001-34 | ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS EIRE | Manutenção da Unidade | 33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão documental física e eletrônica, digitalização, organização, armazenagem, gerenciamento de documentos com softwares e equipamentos próprios e utilização de mão de obra qualificada para gestão dos documentos da Prefeitura Municipal de Hortolândia, conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo. | ENSINO FUNDAMENTAL | 9195 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Administração Geral | 39/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100987 | R$ 15.078,07 | R$ 15.078,07 | R$ 15.078,07 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 068.008.895/0001-44 | CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA APROPRIAÇÃO | Manutenção da Unidade | 33903969 - SEGUROS EM GERAL | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Legislativa | Ação Legislativa | . | CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | DES. E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100988 | R$ 4.077,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 068.008.895/0001-44 | CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA APROPRIAÇÃO | Manutenção da Unidade | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Legislativa | Ação Legislativa | . | CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | DES. E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100989 | R$ 51.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 180.681.318-17 | LUCIANO ANDRE RIBEIRO | Incentivo ao Emplacamento no Município | 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | . | GERAL | 8272 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Encargos Especiais | Outros Encargos Especiais | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100990 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 0 | 017.550.572/0001-47 | N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME | Manutenção da Unidade | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 14869 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Ensino Fundamental | 2/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100991 | R$ 34.965,18 | R$ 34.965,18 | R$ 34.965,18 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2019 | 025.136.184/0001-42 | NET Benefícios Ltda. | Apoio ao Servidor | 33903972 - VALE-TRANSPORTE | þÿContratação de empresa especializada na prestação de serviços para administração de vale transporte nos formatos de créditos eletrônicos a serem carregados, mensalmente em cartões, conforme Memorial Descritivo. | ENSINO FUNDAMENTAL | 16390 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Administração Geral | 129/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100992 | R$ 18.042,94 | R$ 18.042,94 | R$ 18.042,94 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2020 | 01-01-2020 | 2017 | 002.183.750/0001-71 | BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO COM.EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, para asseio e conservação diária, a serem executados nas dependências das unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente Contrato | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | 6072 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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Educação | Educação Infantil | 35/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 100993 | R$ 152.155,77 | R$ 152.155,77 | R$ 152.155,77 |