Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 2019 | 002.647.165/0001-85 | CONVERD CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | Recuperação e Conservação de Vias | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa especializada em serviços de recuperação de pavimentação asfáltica, confecção de passeio, guia, sarjeta e boca de lobo, com equipe padrão de conservação, calçadas e galerias já existentes no Município. | GERAL | 14995 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | 14/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | CONCORRÊNCIA | 32 | R$ 247.991,82 | R$ 247.991,82 | R$ 247.991,82 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 0 | 090.400.888/1222-56 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | Tarifas Bancárias | 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | . | GERAL | 9015 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 33 | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 2018 | 005.650.540/0001-34 | ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS EIRE | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Serviço de gestão documental física e eletrônica. | GERAL | 9195 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 39/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 34 | R$ 281.931,80 | R$ 281.931,80 | R$ 281.931,80 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 2018 | 005.650.540/0001-34 | ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS EIRE | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Serviço de gestão documental física e eletrônica. | ENSINO FUNDAMENTAL | 9195 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 39/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 35 | R$ 90.468,18 | R$ 90.468,18 | R$ 90.468,18 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 0 | 060.746.948/0001-12 | BANCO BRADESCO S.A./EMPRESTIMO | Tarifas Bancárias | 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | . | GERAL | 9016 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 36 | R$ 82.000,00 | R$ 82.000,00 | R$ 82.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 2020 | 062.162.847/0001-20 | JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável - Hortolândia - SP | 44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | Execução das obras de continuação da duplicação da Avenida Thereza Ana Cecon Breda e implantação de Posto de Monitoramento Ambiental, município de Hortolândia, São Paulo. | CAF-PROG.INFRAESTRUTURA URBANA - DESENV.SUSTENTAVEL | 13425 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 15/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | OBRAS - CONVÊNIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | CONCORRÊNCIA | 37 | R$ 2.818.293,47 | R$ 2.816.996,44 | R$ 2.816.996,44 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 0 | 060.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S/A | Tarifas Bancárias | 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | . | GERAL | 9017 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 38 | R$ 73.000,00 | R$ 73.000,00 | R$ 73.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 2019 | 007.670.020/0001-19 | SOUZA TRUST COMÉRCIO E RECUPERADORA DE VEÍCULOS EI | Manutenção da Unidade | 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Cotratação de serviço de manutenção de veículos | GERAL | 16544 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 143/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 39 | R$ 8.920,12 | R$ 8.920,12 | R$ 8.920,12 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 2019 | 007.670.020/0001-19 | SOUZA TRUST COMÉRCIO E RECUPERADORA DE VEÍCULOS EI | Manutenção da Unidade | 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Cotratação de serviço de manutenção de veículos | GERAL | 16544 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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GESTÃO AMBIENTAL | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 143/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE | SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DES. SUTENTÁVEL | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 40 | R$ 16.022,36 | R$ 16.022,36 | R$ 16.022,36 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 2019 | 007.670.020/0001-19 | SOUZA TRUST COMÉRCIO E RECUPERADORA DE VEÍCULOS EI | Manutenção da Unidade | 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Cotratação de serviço de manutenção de veículos | ENSINO FUNDAMENTAL | 16544 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 143/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 41 | R$ 38.395,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 2019 | 007.670.020/0001-19 | SOUZA TRUST COMÉRCIO E RECUPERADORA DE VEÍCULOS EI | Manutenção da Unidade | 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Cotratação de serviço de manutenção de veículos | SAÚDE–GERAL | 16544 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 143/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 42 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 2019 | 007.670.020/0001-19 | SOUZA TRUST COMÉRCIO E RECUPERADORA DE VEÍCULOS EI | Manutenção da Unidade | 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Cotratação de serviço de manutenção de veículos | GERAL | 16544 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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CULTURA | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 143/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 43 | R$ 11.047,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |