Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 2020 | 014.121.957/0001-09 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. | Cidade Digital | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de certificados digitais, para assinaturas digitais em documentos eletrônicos, conforme Memorial Descritivo. | GERAL | 8096 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ADMINISTRAÇÃO | TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 77/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA | SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 56 | R$ 6.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 57 | R$ 3.565,74 | R$ 3.565,74 | R$ 3.565,74 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 2018 | 004.710.973/0001-75 | TGD-TELEGLOBAL DIGITAL S/A | Implantação e Manutenção dos Serviços de Trânsito | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa especializada em locação de sistema de radiocomunicação troncalizado digital. | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 13283 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | 61/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 58 | R$ 20.985,00 | R$ 20.985,00 | R$ 20.985,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 0 | 022.893.182/0001-00 | PURO SABOR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 3050 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 35/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 59 | R$ 35.119,28 | R$ 35.119,28 | R$ 35.119,28 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 0 | 022.893.182/0001-00 | PURO SABOR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA | 3050 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 35/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 60 | R$ 891,80 | R$ 891,80 | R$ 891,80 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 0 | 022.893.182/0001-00 | PURO SABOR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA | 3050 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 35/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 61 | R$ 6.370,00 | R$ 6.370,00 | R$ 6.370,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 0 | 022.893.182/0001-00 | PURO SABOR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA | 3050 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 35/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 62 | R$ 22.957,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Dívida Pública | 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 63 | R$ 55.068,18 | R$ 55.068,18 | R$ 55.068,18 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 2020 | 013.424.854/0001-47 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL T.SILVA LTDA - ME | Bolsa Creche | 33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | Credenciamento de instituições educacionais privadas, instituições filantrópricas e organizações não governamentais, para atendimento à crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, residentes no Município de Hortolândia, atendidas as condições mínimas de participação estabelecidas neste instrumento e conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo, como se aqui transcrito fosse. | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | 2306 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 64 | R$ 14.145,00 | R$ 11.131,50 | R$ 11.131,50 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Dívida Pública | 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 65 | R$ 36.139,04 | R$ 36.139,04 | R$ 36.139,04 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 2020 | 028.027.953/0001-62 | M.D CENTRO DE RECREAÇÃO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA | Bolsa Creche | 33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | Credenciamento de instituições educacionais privadas, instituições filantrópricas e organizações não governamentais, para atendimento à crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, residentes no Município de Hortolândia, atendidas as condições mínimas de participação estabelecidas neste instrumento e conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo, como se aqui transcrito fosse. | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | 2294 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 66 | R$ 11.730,00 | R$ 9.231,00 | R$ 9.231,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 04-01-2021 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Dívida Pública | 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 67 | R$ 8.328,66 | R$ 8.328,66 | R$ 8.328,66 |