Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 31-01-2021 | 0 | 068.008.895/0001-44 | CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA APROPRIAÇÃO | Manutenção da Unidade | 33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | . | CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | DES. E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1884 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 31-01-2021 | 0 | 068.008.895/0001-44 | CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA APROPRIAÇÃO | Serviço de Publicidade Legal | 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | . | GERAL | . |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | . | CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | DES. E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - CÂMARA MUNICIPAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1885 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 17-02-2021 | 2019 | 062.162.847/0001-20 | JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. | Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável - Hortolândia - SP | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Contratação de empresa especializada para execução das obras de duplicação parcial e prolongamento da Estrada Panaíno para conexão da Avenida Emancipação ao Corredor Metropolitano e pavimentação da Rua Damião Antonio da Silva para ligação da Estrada Panaíno ao Jardim Novo Ângulo, no município de Hortolândia, São Paulo, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo, Anexo I e demais anexos que passam a fazer parte integrante do presente contrato. Prazo de 12 meses, contados a partir de 25/07/2019. | CAF-PROG.INFRAESTRUTURA URBANA - DESENV.SUSTENTAVEL | 2884 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | OBRAS - CONVÊNIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | CONCORRÊNCIA | 1887 | R$ 92.756,48 | R$ 79.448,94 | R$ 79.448,94 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 18-02-2021 | 0 | 061.610.283/0001-88 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | Manutenção da Unidade | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | INCREMENTO TETO PAB | 4838 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 84/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1888 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 18-02-2021 | 0 | 000.874.929/0001-40 | Med Center Comercial LTDA | Manutenção da Unidade | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | INCREMENTO TETO PAB | 4838 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 84/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1889 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 18-02-2021 | 0 | 046.962.122/0003-21 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | Medicamentos | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | CONTROLE DE GLICEMIA | 4838 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 84/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1890 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 18-02-2021 | 2017 | 004.911.191/0001-02 | XEROGRAFIA INFORMÁTICA LTDA-EPP | PROCON | 33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | Constitui objeto deste Contrato a Contratação de Empresa de Prestação de Serviços de Impressão e Reprografia Corporativa, por meio de disponibilidade de equipamentos, de software de gerenciamento, contabilização e devida manutenção, e fornecimento de suprimentos, inclusive papel, destinados à impressão e reprografia de documentos nas dependências da Prefeitura Municipal de Hortolândia, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo". | PROCON - CONTRAPARTIDA | 12433 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DIREITOS DA CIDADANIA | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 45/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO | SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | PREGÃO PRESENCIAL | 1891 | R$ 2.115,24 | R$ 2.115,24 | R$ 2.115,24 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 18-02-2021 | 0 | 005.343.029/0001-90 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS | Medicamentos | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | CONTROLE DE GLICEMIA | 3686 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 55/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO ELETRÔNICO | 1892 | R$ 112.000,00 | R$ 112.000,00 | R$ 112.000,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 18-02-2021 | 2021 | 024.986.724/0001-14 | JPM MANUTENÇÃO & SERVIÇOS EIRELI | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Esporte | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Reforma do Campo do CAIC no Jardim Amanda, com fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessária.þÿ | CONV.1576/18-REVITALIZAÇÃO CAMPO FUTEBOL CAIC | 5872 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPORTO E LAZER | DESPORTO COMUNITÁRIO | 8/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | ESPORTES - CONVÊNIOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | TOMADA DE PREÇOS | 1893 | R$ 500.000,00 | R$ 112.963,42 | R$ 112.963,42 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 18-02-2021 | 2021 | 024.986.724/0001-14 | JPM MANUTENÇÃO & SERVIÇOS EIRELI | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Esporte | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Reforma do Campo do CAIC no Jardim Amanda, com fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessária.þÿ | CONV.1576/18-REVITALIZAÇÃO CAMPO FUTEBOL CAIC - CONTRAPARTIDA | 5872 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPORTO E LAZER | DESPORTO COMUNITÁRIO | 8/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | TOMADA DE PREÇOS | 1894 | R$ 84.427,88 | R$ 71.958,21 | R$ 71.958,21 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 18-02-2021 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | Dívida Pública | 32912100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1895 | R$ 4.434,19 | R$ 4.434,19 | R$ 4.434,19 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2021 | 18-02-2021 | 0 | 001.335.616/0001-86 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. | Dívida Pública | 46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS | . | GERAL | 9397 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1896 | R$ 23.337,86 | R$ 23.337,86 | R$ 23.337,86 |